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請問12月份預(yù)交的,現(xiàn)在申報(bào)可以填進(jìn)附表四嗎?

84785022| 提問時間:2020 02/25 17:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,具體是預(yù)交的什么?
2020 02/25 17:05
84785022
2020 02/25 17:09
2個點(diǎn)增值稅
鄒老師
2020 02/25 17:10
你好,12月份預(yù)交的2個點(diǎn)增值稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅額欄次,而不是計(jì)入附表四的
84785022
2020 02/26 11:56
84785022
2020 02/26 11:56
這個附表四不就是填預(yù)交增值稅的嘛
鄒老師
2020 02/26 11:57
你好,你單位是建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交了稅款?
84785022
2020 02/26 12:00
是的,但是是12月份預(yù)交的,當(dāng)時沒填進(jìn)去,現(xiàn)在2月份了該如何處理
鄒老師
2020 02/26 12:01
你好,12月份預(yù)交的當(dāng)時沒有填寫進(jìn)去,應(yīng)當(dāng)去稅局做12月份申報(bào)表更正申報(bào)才是的 而不是把預(yù)交的稅款計(jì)入2月份申報(bào)表里面的
84785022
2020 02/26 12:03
更正12月份的,附表四就會留有7萬的預(yù)交稅留底,我可以為了保證增值稅稅負(fù)交到3個點(diǎn),暫時先不用這個留底的7萬?
鄒老師
2020 02/26 12:04
你好,如果你12月份不用,這個就無法放到以后月份留抵的 需要根據(jù)所屬期把預(yù)交稅款填寫在預(yù)交稅款申報(bào)表才是的
84785022
2020 02/26 12:10
這句話不太懂,老師,什么叫不用就無法以后留底了
鄒老師
2020 02/26 12:29
你好,我的意思是如果你申報(bào)12月份增值稅的時候沒有填寫在預(yù)交稅額明細(xì)表,那就無法體現(xiàn)在預(yù)交稅額抵扣應(yīng)交的增值稅,也就不會在留抵稅額體現(xiàn)的
84785022
2020 02/26 12:41
對的,就是把12月份的預(yù)交表給它重新更正下,把漏的補(bǔ)填上去,更正后就會形成留底,我意思我的留底能不能一直留著暫不用,因?yàn)槲?月的增值稅稅負(fù)是3%,要是把這個留底用了,增值稅就少交了,達(dá)不到3%的稅負(fù)了
鄒老師
2020 02/26 12:43
你好,這個留抵稅額在今后月份有應(yīng)納稅額就自動會用掉的,而不是可以隨意結(jié)轉(zhuǎn)到需要抵扣的月份才抵扣的
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