問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)年末應(yīng)交稅費(fèi)如何結(jié)轉(zhuǎn)啊?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/06 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!年末本身應(yīng)交稅費(fèi)不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。 一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 01/06 16:26
84784978
2020 01/06 16:30
月末沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),之前的會(huì)計(jì)是到年末才來(lái)一次結(jié)轉(zhuǎn)的
宋生老師
2020 01/06 16:35
您好!分錄是一樣的。不過(guò)我估計(jì),有的企業(yè)并沒(méi)有按規(guī)定來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)楸旧頉](méi)有要求結(jié)清,但是有的企業(yè)會(huì)自己結(jié)清。
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