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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這是上_年的,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)交過(guò),錢了,這個(gè)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯(cuò)了,正確的是以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,前面分錄是不是用負(fù)數(shù)紅字沖銷,做后者正確分錄
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速問(wèn)速答你好 具體是什么業(yè)務(wù)情況,是繳納以前的嗎
2019 10/30 11:25
84785022
2019 10/30 11:31
2018年12月進(jìn)項(xiàng)己經(jīng)轉(zhuǎn)出了,錢也己經(jīng)付過(guò)了,前面借方科目未交增值稅錯(cuò)了,改進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
小惑老師
2019 10/30 11:49
之前分錄怎么處理的
84785022
2019 10/30 11:55
就是第一筆分錄
84785022
2019 10/30 11:57
借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸銀行存款
小惑老師
2019 10/30 17:37
沒太明白,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做成你這筆分錄了嗎?
84785022
2019 10/30 19:17
是的
小惑老師
2019 10/30 20:04
那你把這筆分錄沖紅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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