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老師,我們租的廠房,提前計提租金,沒有發(fā)票,沒付款,計提租金的會計分錄應該怎么寫?

84784988| 提問時間:2019 10/14 14:59
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這樣計提 借:管理費用-房租 貸:其他應付款-房租
2019 10/14 15:01
84784988
2019 10/14 15:02
這個計提是按不含稅的還是含稅
月月老師
2019 10/14 15:04
你好,是價稅合計數(shù),年底要沖回的。
84784988
2019 10/14 15:05
充回是什么意思?
月月老師
2019 10/14 15:13
你好, 借:管理費用—房租 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) 發(fā)票回來再做賬。
84784988
2019 10/14 15:20
那計提是必須按含稅的計提對嗎
月月老師
2019 10/14 15:22
你好,是的,按照含稅的金額計提。
84784988
2019 10/14 15:24
我們這個兩年了,也一直沒收到發(fā)票,這樣跨年的呢
月月老師
2019 10/14 15:28
你好,跨年度的 付款 借:其他應付款—房租 貸:銀行存款 當年的房租 借:管理費用—房租 貸:其他應付款
84784988
2019 10/14 15:30
跨年的是,什么時候來了發(fā)票,什么時候充嗎,那這樣當月費用不就很好高了嗎
月月老師
2019 10/14 15:31
你好,明年的匯算清繳前一定要取得發(fā)票的。
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