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服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10% 的賬務(wù)處理。是每月計(jì)提,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益 當(dāng)前公司1-7月沒(méi)有銷項(xiàng)稅,可以計(jì)提加計(jì)扣除額嗎?還是等又銷項(xiàng)稅額了再計(jì)提

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 17:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款 平時(shí)填寫附表四就好了
2019 08/05 17:03
84785031
2019 08/05 17:11
也就是說(shuō)財(cái)務(wù)賬方面我暫時(shí)不用處理,每月上報(bào)的稅表 附表四 要天上計(jì)提數(shù)?
bamboo老師
2019 08/05 17:51
是的 附表四先填寫 實(shí)際抵減的時(shí)候才寫分錄
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