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老師,當(dāng)進(jìn)項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是這樣嗎?

84785043| 提問時間:2019 06/13 17:19
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借方直接應(yīng)次稅費--未交增值稅2
2019 06/13 17:22
84785043
2019 06/13 17:31
可以把未交增值稅用待抵扣進(jìn)項稅額代替嗎
莊老師
2019 06/13 17:56
你好,不能這樣,兩個是不同性質(zhì)科目
84785043
2019 06/13 17:57
可是我的領(lǐng)導(dǎo)教我這樣的
84785043
2019 06/13 17:58
她的分錄是這樣,就算可以用待抵扣,待抵扣是不是應(yīng)該在借方呢
84785043
2019 06/13 18:00
她的在貸方,本身進(jìn)項就大于銷項了,待抵扣也在貸方,那貸方數(shù)不是更大嗎?這樣等式就不平了吧
莊老師
2019 06/13 18:04
待抵扣進(jìn)項稅是應(yīng)該在借方,這樣不行
84785043
2019 06/13 21:15
好的,明白了,謝謝老師
莊老師
2019 06/13 21:17
應(yīng)該的,給個五星好評
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