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月末,未交增值稅余額為貸方負數,要將其結轉到應交增值稅-轉出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應交稅金-未交增值稅(負數),貸:應交稅金-轉出多交增值稅(負數)嗎?

84784958| 提問時間:2019 06/12 10:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前咋結轉到負數去,你可以說下么,你銷項稅額和進項稅額都結轉到哪里去了
2019 06/12 10:40
84784958
2019 06/12 10:46
借:銷項稅 2 貸:進項稅 1 已交稅金 2 所以未交稅金就成負數了
maize老師
2019 06/12 10:48
按下面這個結轉去,你這個已交稅金是啥情況
84784958
2019 06/12 10:54
已交稅金是縣外工程預繳稅
maize老師
2019 06/12 10:56
已交稅金不結轉不管這個,你結轉進項稅額和銷項稅額就可以,已交稅金我去查下財會2016.22沒有說結轉
84784958
2019 06/12 10:57
圖片中,結轉銷項稅、進項稅為什么不是先轉到“未交增值稅”再轉到“轉出多交增值稅”,而是直接就轉到了“轉出多交增值稅”?
maize老師
2019 06/12 10:57
財會2016.22號規(guī)定是先結轉到轉出未交增值稅下面去
84784958
2019 06/12 11:01
好的,謝謝了
maize老師
2019 06/12 11:02
你可以自己去百度下看下這個文件財會2016.22
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