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月末,未交增值稅余額為貸方負數(shù),要將其結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應交稅金-未交增值稅(負數(shù)),貸:應交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅(負數(shù))嗎?

84784958| 提問時間:2019 06/12 10:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負數(shù)去,你可以說下么,你銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了
2019 06/12 10:40
84784958
2019 06/12 10:46
借:銷項稅 2 貸:進項稅 1 已交稅金 2 所以未交稅金就成負數(shù)了
maize老師
2019 06/12 10:48
按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)去,你這個已交稅金是啥情況
84784958
2019 06/12 10:54
已交稅金是縣外工程預繳稅
maize老師
2019 06/12 10:56
已交稅金不結(jié)轉(zhuǎn)不管這個,你結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額就可以,已交稅金我去查下財會2016.22沒有說結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2019 06/12 10:57
圖片中,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅、進項稅為什么不是先轉(zhuǎn)到“未交增值稅”再轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”,而是直接就轉(zhuǎn)到了“轉(zhuǎn)出多交增值稅”?
maize老師
2019 06/12 10:57
財會2016.22號規(guī)定是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
84784958
2019 06/12 11:01
好的,謝謝了
maize老師
2019 06/12 11:02
你可以自己去百度下看下這個文件財會2016.22
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