問題已解決
18年報增值稅,少報了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
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速問速答您好,您應(yīng)該補確認(rèn)收入收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后匯算清繳的時候填在跨年度調(diào)整項目里面
2019 04/16 12:50
84784968
2019 04/16 18:55
老師,請問廣告業(yè)的成本應(yīng)該怎么確定呢?
文老師
2019 04/16 20:05
就是和您的廣告收入直接相關(guān)的支出
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