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計算18全年的應(yīng)交增值稅稅額,是把17年12月留抵的稅金填在32項填負(fù)數(shù)。還是直接在進(jìn)香里面加上12月留抵的稅金

84784974| 提問時間:2019 02/27 08:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,看2018年增值稅申報表的應(yīng)納稅額本年累計欄次的數(shù)據(jù)就可以了
2019 02/27 08:59
84784974
2019 02/27 09:02
我就是在電子稅務(wù)局里找不到18年增值稅申報表
鄒老師
2019 02/27 09:02
你好,你也沒有打印出來增值稅申報表的紙質(zhì)申報表?
84784974
2019 02/27 09:12
對的?,F(xiàn)在只能打19年1月的
鄒老師
2019 02/27 09:13
你好,你可以去稅局大廳申請打印2018年12月份的增值稅申報表,就可以看到2018年增值稅應(yīng)納稅額是多少了
84784974
2019 02/27 09:18
我現(xiàn)在知道18年全年的進(jìn)項和銷項。我是想問這張表格直接把17年12月留抵的寫在進(jìn)項里一起算怎么填
鄒老師
2019 02/27 09:19
你好,17年12月份留抵的稅額在2018年1月份上期留抵稅額體現(xiàn)
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