問(wèn)題已解決

老師 給解釋一下這道題 銷售自己使用的設(shè)備 能計(jì)入收入嗎 為什么還要乘2%

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/10 07:32
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這是增值稅的一個(gè)規(guī)定: 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按下列公式確定銷售額和應(yīng)納稅額(3%減按2%征收): 銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應(yīng)納稅額=銷售額×2%
2019 02/10 07:35
84785042
2019 02/10 07:44
那么這條分錄 是 借 現(xiàn)金(銀行存款) 貸 其他業(yè)務(wù)收入 不應(yīng)該是貸 固定資產(chǎn)減少嗎
老江老師
2019 02/10 08:39
不是這么理解的 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
84785042
2019 02/10 09:33
如果計(jì)入收入 我們盤(pán)點(diǎn)的固定資產(chǎn)不就虧了嗎 購(gòu)買時(shí)增加固定資產(chǎn) 不用了賣掉了記 收入 不管固定資產(chǎn)科目嗎?
老江老師
2019 02/10 12:18
固定資產(chǎn)處置,不記入收入,列入固定資產(chǎn)清理
84785042
2019 02/10 12:49
那為什么這道題 銷售自己使用過(guò)2年的設(shè)備要記收入呢
老江老師
2019 02/10 13:12
題目是要計(jì)算增值稅(在增值稅上,這是應(yīng)稅收入,會(huì)計(jì)上,是固定資產(chǎn)清理)
84785042
2019 02/10 13:17
這道題的真實(shí)業(yè)務(wù) 應(yīng)該怎樣記賬 編制分錄呢
老江老師
2019 02/10 13:29
實(shí)務(wù)中,分錄就是我上面回答時(shí)寫(xiě)的分錄
84785042
2019 02/10 13:47
稅法上也是固定資產(chǎn)在減少啊 記收入 減少的固定資產(chǎn) 怎么辦?
老江老師
2019 02/10 13:56
減少固定資產(chǎn)是正常呀,本來(lái),咱是在處置固定資產(chǎn)呀,不減少,怎么辦?
84785042
2019 02/10 14:12
這道題的分錄應(yīng)該是借現(xiàn)金(銀行存款)貸 應(yīng)交稅金_增值稅 貸固定資產(chǎn)清理 是這樣的吧
老江老師
2019 02/10 14:15
你先把上面的處置分錄看一下 這里,分錄 要分開(kāi)寫(xiě)的,不能在一起!
84785042
2019 02/10 14:29
銷售自己使用過(guò)2的設(shè)備一臺(tái) 取得的含稅收入80000 這題的實(shí)際業(yè)務(wù)分錄怎么寫(xiě)?
老江老師
2019 02/10 14:36
借 銀行存款 80000 貸 固定資產(chǎn)清理 80000
84785042
2019 02/10 14:38
應(yīng)交的增值稅 不體現(xiàn)嗎
老江老師
2019 02/10 14:42
借 固定資產(chǎn)清理 80000/1.03*2% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785042
2019 02/10 21:03
明白了 謝謝老師
老江老師
2019 02/10 21:07
不客氣 祝新年快樂(lè)
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