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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金這個(gè)科目怎么用呢?

84785002| 提問時(shí)間:2018 08/31 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是一般納稅人有預(yù)繳稅款的情況下
2018 08/31 09:24
84785002
2018 08/31 09:26
那我看我們會(huì)計(jì)之前的余額表,都是這個(gè)月的稅下個(gè)月才交,怎么這個(gè)科目有余額呢?
84785002
2018 08/31 09:26
鄒老師
2018 08/31 09:28
你好,需要看你應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金明細(xì)賬才知道是什么原因造成的
84785002
2018 08/31 09:30
這個(gè)余額就是1月份繳納的增值稅
鄒老師
2018 08/31 09:34
你好,正常繳納是計(jì)入未交增值稅借方,而不是通過 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金科目核算的
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