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中級《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》習(xí)題:內(nèi)部控制要求

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2020/02/25 19:27:45 字體:

中級《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》多選題:

下列各項(xiàng)中,符合采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的有:

  A.應(yīng)付款項(xiàng)記賬員不能接觸現(xiàn)金、有價(jià)證券和其他資產(chǎn)

  B.簽發(fā)支票支付貨款要經(jīng)過被授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)

  C.貨物驗(yàn)收部門與財(cái)會(huì)部門相互獨(dú)立

  D.采購部門負(fù)責(zé)提出采購申請并辦理采購業(yè)務(wù)

  E.收到購貨發(fā)票后,及時(shí)交財(cái)會(huì)部門確認(rèn)其與訂貨單、驗(yàn)收單的一致性

查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】

選項(xiàng)D不符合采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求。

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