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單位財務(wù),突然發(fā)現(xiàn)忘記申報23年發(fā)放的年終獎金個稅,該怎么處理呢是否需要繳納滯納金
暖暖老師
??|
提問時間:01/29 02:23
#稅務(wù)#
有個稅申報的話就有滯納金
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如果無票收入時已經(jīng)申報過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/28 12:35
#稅務(wù)#
您好,前面申報了,開了票就申報負(fù)數(shù)就可以了。
?閱讀? 588
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客戶類別和地區(qū)分布的銷售金額用全年平均價格進(jìn)行計算。0值需要填寫。怎么算出來的
apple老師
??|
提問時間:01/28 11:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 你的題目 是 利用 2022 年的數(shù)據(jù) 做 2023 年預(yù)測數(shù)據(jù)吧。 那么,先計算 2022 全年平均價 =全年銷售收入/全年銷售數(shù)量 =A 因此, 2023 年銷售額=A*預(yù)測期數(shù)量
?閱讀? 136
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請問 扣除所得60000文件是那一年開始的
郭老師
??|
提問時間:01/28 09:20
#稅務(wù)#
8月31日下午,備受社會關(guān)注的關(guān)于修改個人所得稅法的決定經(jīng)十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過。至此,七次大修后的新個稅法正式亮相! 起征點確定為每月5000元。新個稅法規(guī)定:居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 減稅向中低收入傾斜。新個稅法規(guī)定,歷經(jīng)此次修法,個稅的部分稅率級距進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,擴(kuò)大3%、10%、20%三檔低稅率的級距,縮小25%稅率的級距,30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。 多項支出可抵稅。今后計算個稅,在扣除基本減除費用標(biāo)準(zhǔn)和“三險一金”等專項扣除外,還增加了專項附加扣除項目。新個稅法規(guī)定:專項附加扣除,包括子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出,具體范圍、標(biāo)準(zhǔn)和實施步驟由國務(wù)院確定,并報全國人大常委會備案。 新個稅法于2019年1月1日起施行,2018年10月1日起施行最新起征點和稅率。新個稅法規(guī)定,自2018年10月1日至2018年12月31日,納稅人的工資、薪金所得,先行以每月收入額減除費用五千元以及專項扣除和依法確定的其他扣除后的余額為應(yīng)納稅所得額,依照個人所得稅稅率表(綜合所得適用)按月?lián)Q算后計算繳納稅款,并不再扣除附加減除費用。
?閱讀? 312
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如果正常交易沒有開票(無票收入),那這個和虛不虛開就沒有關(guān)系?這個題目理解是正確的嗎
王琳老師
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提問時間:01/27 18:31
#稅務(wù)#
你好,是的如果對方不要發(fā)票可以做未開票收入,不涉及虛開
?閱讀? 721
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個體戶買的設(shè)備沒入賬能對外出售嗎 開票嗎
郭老師
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提問時間:01/27 11:30
#稅務(wù)#
你好 自己用的固定資產(chǎn)嗎 是的話可以開發(fā)票 可以銷售 補(bǔ)入賬
?閱讀? 428
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老師 我們老板之前取備用金 后來就把備用金抵扣每個月的工資且工資也從銀行發(fā)出去了 這種能不能行呀
樸老師
??|
提問時間:01/27 02:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 工資既有備用金發(fā)放的,也有銀行打款的嗎?如果是就可以,不能說備用金做其他用了,還做假做成發(fā)工資
?閱讀? 10
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老師你好:我們公司接了一個空調(diào)安裝項目,空調(diào)分為風(fēng)系統(tǒng)和水系統(tǒng),我們就包工包料分給了2個施工隊做,現(xiàn)在我們做了簡易征收,我想問問我們交稅申報可不可以扣除跟這2個施工隊的合同金額?
樸老師
??|
提問時間:01/27 00:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 預(yù)交的時候可以扣除
?閱讀? 9
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1、請問像旅游業(yè)這種本身就是差額計稅,是不是可以辦公用品類的抵扣進(jìn)項稅額,景點門票之類的和收入有直接關(guān)系的不能抵扣只能收普票。對于自己的收入能開專票嗎? 2、勞務(wù)派遣公司是不是選擇了差額計稅就等同于簡易計稅,不能開專票收入和收入專票抵扣了?
高高-老師
??|
提問時間:01/26 22:22
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、旅游業(yè)對于自己的收入能開專票。 2、勞務(wù)派遣公司選擇了差額計稅并不等同于簡易計稅,但在差額計稅模式下確實不能開具增值稅專用發(fā)票,也無法進(jìn)行收入專票抵扣。 勞務(wù)派遣公司在提供勞務(wù)派遣服務(wù)時,可以選擇差額納稅或一般計稅方法。選擇差額納稅,意味著以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,進(jìn)行計算繳納增值稅。在此情況下,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,僅可以開具普通發(fā)票。 而簡易計稅是增值稅計稅方法的一種,具體是指按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額,且不得抵扣進(jìn)項稅額的計稅方法。雖然差額計稅在某些方面與簡易計稅有相似之處(如都不能抵扣進(jìn)項稅額),但兩者并不等同。簡易計稅是一種更為簡化的計稅方式,適用于特定范圍的銷售行為或特定納稅人。 因此,勞務(wù)派遣公司選擇了差額計稅后,確實不能開具增值稅專用發(fā)票,也無法進(jìn)行收入專票抵扣,但這并不等同于選擇了簡易計稅。在實際操作中,勞務(wù)派遣公司應(yīng)根據(jù)自身情況和稅收政策,合理選擇計稅方式,并確保合規(guī)開票和納稅。
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老師:年終獎單獨計稅后,次年的個稅匯算清繳時,可以和工資一起合并申請退稅嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/26 21:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 次年清算時,年終獎可以選擇和工資一起匯算。 如果合計匯算后 比實際交的稅少。就可以申請退稅
?閱讀? 11
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請問老師,不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了該怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 21:14
#稅務(wù)#
您好,認(rèn)證的時候選不抵扣就可以
?閱讀? 11
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民辦非企業(yè)單位辦理稅務(wù)登記的流程是怎樣的?
王琳老師
??|
提問時間:01/26 21:14
#稅務(wù)#
你好,直接進(jìn)入電子稅務(wù)局,如果是首次登錄需要先注冊
?閱讀? 13
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請問老師,只要是計入員工福利費的都不能是專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 20:40
#稅務(wù)#
您好,是的,這個不能抵扣的
?閱讀? 7
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請問老師,增值稅中不得抵扣進(jìn)項的集體福利和員工福利費(企業(yè)所得稅中國有扣除限額)是一樣的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 20:32
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是一種
?閱讀? 8
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請問老師,公司為員工采購新年物資(米、油、牛奶)發(fā)給員工,供應(yīng)商給我公司開了專票,這屬于進(jìn)項稅額不得抵扣的集體福利或者個人消費嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:01/26 20:28
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),用于集體福利的進(jìn)項稅額不能抵扣。
?閱讀? 11
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老師,我公司拿到一張不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票,那我就不抵扣,只是稅前扣除可以嗎?需要什么手續(xù)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 20:17
#稅務(wù)#
您好,是的,認(rèn)證的時候選不抵扣就可以了
?閱讀? 9
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錢是在2022年付的,發(fā)票也是在2022年開出來的,但是客戶2025年才把發(fā)票給我們,這個發(fā)票還能用么
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 20:14
#稅務(wù)#
您好,意思是你2022年沒有做賬,是吧
?閱讀? 10
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火電機(jī)組維保稅率是多少?火電機(jī)組維護(hù)焊工委外稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 19:54
#稅務(wù)#
您好,這個都是維修方面的,一般人都是按13%
?閱讀? 760
?收藏? 3
請問熟的咸鴨蛋和松花蛋開票稅率是9還是13,有沒有對應(yīng)的文件?還有活珠子的開票稅率,能開免稅嗎?您看下圖片
venus老師
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提問時間:01/26 19:23
#稅務(wù)#
經(jīng)加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等,屬于農(nóng)產(chǎn)品中蛋類產(chǎn)品。若是簡單加工包裝處理,屬于范圍的蛋類產(chǎn)品,則自產(chǎn)自銷可以享受免征增值稅優(yōu)惠;外購再銷售,一般納稅人適用農(nóng)產(chǎn)品低稅率9%。
?閱讀? 100
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你好,老師個體經(jīng)營戶開發(fā)票了需要申報稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/26 19:17
#稅務(wù)#
如果是定期定額,稅務(wù)局給你申報了,不超過核定的銷售額不用
?閱讀? 6
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我公司為勞務(wù)派遣公司,客戶要求我公司為外包員工采購新年物資,這個費用客戶會跟我公司結(jié)算、回款的。員工是跟我公司簽的勞動合同,現(xiàn)在物資供應(yīng)商開專票給我公司,那我公司拿著專票可以抵扣進(jìn)項嗎?
MI 娟娟老師
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提問時間:01/26 18:48
#稅務(wù)#
用于員工福利,不能抵扣
?閱讀? 26
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老師,企業(yè)幫個人代扣代繳,是在哪里申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 18:40
#稅務(wù)#
您好,這個是在自然人電子稅務(wù)局上面申報
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個人所得稅app中顯示的年終獎17000,結(jié)果實際只發(fā)了3100,請問能維權(quán)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 18:31
#稅務(wù)#
您好,這個實際是發(fā)多少呀?他們是不是多申報了
?閱讀? 174
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國外公司因客戶關(guān)稅問題少收錢,少收的部分通過與 國內(nèi)公司簽訂咨詢費合同收款,國內(nèi)公司再轉(zhuǎn)給國外,或者直接付款給國內(nèi)公司的物流費用上,造成國內(nèi)業(yè)務(wù)鏈條不完整,沒有銷項,還產(chǎn)生了利潤,需要交企業(yè)所得稅,實際這都不是國內(nèi)公司的業(yè)務(wù),如何解決
樸老師
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提問時間:01/26 17:43
#稅務(wù)#
與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通:向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實說明業(yè)務(wù)背景、特殊情況及業(yè)務(wù)無實質(zhì)關(guān)聯(lián)性,提供合同、郵件等證明材料,爭取稅務(wù)調(diào)整或按合理方法核算。 調(diào)整業(yè)務(wù)安排:與國外公司重新商議,使咨詢費合同或物流費用支付能真實反映業(yè)務(wù)價值與實質(zhì),明確服務(wù)內(nèi)容與金額,規(guī)范物流合同及發(fā)票。 完善財務(wù)處理:建立專項臺賬記錄業(yè)務(wù)詳情,加強(qiáng)財務(wù)審核,確保收支有依據(jù)、票據(jù)合規(guī),對存疑業(yè)務(wù)及時溝通調(diào)整。
?閱讀? 24
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我們夜市抽成和收場地維護(hù)費用(用于保潔員工資,水電費)需要開發(fā)票給攤主,項目名稱開什么合適
高輝老師
??|
提問時間:01/26 17:30
#稅務(wù)#
你好,一般開具商業(yè)管理費或者類似于物業(yè)管理費
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超市賣的零食:薯片,可樂,果汁,餅干等增值稅稅率是多少?我們公司是一般納稅人
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 17:25
#稅務(wù)#
您好,這個是按13%來開票的
?閱讀? 6
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老師您好,小規(guī)模公司自動升為一般納稅人是那些條件,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 16:52
#稅務(wù)#
您好,收入超過500W就會升為一般人了
?閱讀? 10
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對方開發(fā)票了,但是我們支付一部分款,剩下那部分款我們是記入應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款呢?
郭老師
??|
提問時間:01/26 16:37
#稅務(wù)#
應(yīng)付帳款 沒支付的做這個
?閱讀? 9
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老師,我以自己名義成立個體戶,我下面有5個工人,別的公司把安裝費打到我的卡里,我再把錢發(fā)給工人,要幫他們交個稅嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 16:17
#稅務(wù)#
你好,你這個個體戶核定工資薪金個人所得稅稅種認(rèn)定了么。如果沒認(rèn)定,只有經(jīng)營所得的,那就不用代扣個稅了;如果他們的工資沒有超過5000元/月,稅額是0,也不用;如果年度低于12萬元/應(yīng)交稅低于400元屬于個稅匯算免的情形也不用。
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公證處退還的款車輛報廢補(bǔ)貼入那個科目,是否要上企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 16:14
#稅務(wù)#
您好,這個計入營業(yè)外收入,要交企稅
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