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請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳填寫的增值稅要加上附加一起填寫還是只填增值稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:04
#稅務(wù)#
預(yù)繳時(shí),增值稅填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》,附加稅費(fèi)填寫《城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加申報(bào)表》,兩者分別填寫。一般先申報(bào)增值稅,確定預(yù)繳稅額后,以此為計(jì)稅依據(jù)申報(bào)附加稅費(fèi),部分電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將預(yù)繳增值稅稅額帶入附加稅費(fèi)申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)欄。
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老師,個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得含稅還是不含稅,增值稅不交稅款是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
你好 查賬征收的不含稅金額 得和你增值稅銷售額一致
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老師,勞務(wù)公司在,一般納稅人,24年就只有一筆開票收入,然后準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)開票額度被減少了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么提額?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:03
#稅務(wù)#
勞務(wù)公司一般納稅人開票額度被減后提額方法: 聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),了解開票額度降低的具體原因。 若存在欠稅、漏稅等涉稅風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)處理并解除。 在完成月度或季度增值稅申報(bào)后,登錄電子稅局,依次點(diǎn)擊 “我要辦稅”—“發(fā)票使用”—“發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)”,點(diǎn)擊 “新增申請(qǐng)”,填寫信息并上傳購(gòu)銷合同等附件后提交申請(qǐng)。 在電子稅務(wù)局 “發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)” 頁(yè)面查看申請(qǐng)審核狀態(tài)和進(jìn)度,了解額度調(diào)整結(jié)果
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你好,我想請(qǐng)問(wèn)題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對(duì)方公司開具1%服務(wù)費(fèi)普票,然后在2025年1月7號(hào)才收到成本票,我可以把1月份的成本票做進(jìn)2024年12月份么,還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可能會(huì)涉及到清稅,這會(huì)有影響么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:53
#稅務(wù)#
理論上按權(quán)責(zé)發(fā)生制,2025 年 1 月的成本票若屬 2024 年成本,可計(jì)入 2024 年。實(shí)操上,2024 年 12 月先暫估入賬,2025 年 1 月收到票時(shí)先沖銷暫估再正常入賬。對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓清稅而言,這樣處理能準(zhǔn)確反映成本利潤(rùn),提升稅務(wù)合規(guī)性,減少被稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),也利于審計(jì)和信息披露,保障股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行。
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增值稅留抵抵欠申請(qǐng)條件 是什么意思
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:52
#稅務(wù)#
你好,就是什么情況下可以抵欠稅?但是實(shí)際上沒(méi)有,這沒(méi)有明確的規(guī)定需要什么條件,是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求的。
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有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),屬于哪種性質(zhì)?法人是股東嗎? 未分配利潤(rùn)正數(shù)該如何處理,直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎?交完企業(yè)所得稅還需要交個(gè)稅20%嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)性質(zhì)是有限責(zé)任公司 法人不一定是股東,也可以不是股東。 你有利潤(rùn)的話可以轉(zhuǎn)給股東。是需要交20%的個(gè)稅。
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老師,如果實(shí)收資本和資本公積沒(méi)有發(fā)生變化,需要零申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:47
#稅務(wù)#
按年申報(bào)的話,對(duì)的是的。
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老師,適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤(rùn)表里的上期金額填上個(gè)季度的嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:45
#稅務(wù)#
上期金額填去年同期數(shù)據(jù)
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老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 比如減:銷售費(fèi)用(填寫A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
您好,小型企業(yè)現(xiàn)在都是簡(jiǎn)并申報(bào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取填好的,A104000不一定要填。你看右下角有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,點(diǎn)開若是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就可以提交
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老師,建筑業(yè)資源稅的量怎么申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:44
#稅務(wù)#
你好,你有開采資源嗎 不然就0申報(bào)就行
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老師,昨天申報(bào)的社保,,沒(méi)有繳費(fèi),今天繳費(fèi)為什么點(diǎn)開繳費(fèi)信息沒(méi)有的?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:43
#稅務(wù)#
再看下申報(bào)是否成功了?
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老師,我們是餐飲公司,就像咱們支付工人的飯費(fèi),還有那不銹鋼的費(fèi)用,這類計(jì)銷售費(fèi)用,行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:39
#稅務(wù)#
支付工人的飯費(fèi)計(jì)入福利費(fèi),不銹鋼的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用
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印花稅是簽訂合同時(shí)繳納還是付錢時(shí)繳納
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:37
#稅務(wù)#
那個(gè)是按合同不含稅,簽合同時(shí)交
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老師,公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù),買賣天然氣的,現(xiàn)在買了幾輛車,租賃了幾輛,暫時(shí)這兩個(gè)月有運(yùn)輸天然氣賺運(yùn)費(fèi)的活,后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門,買賣天然氣配送上門的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷售入賬的,成本我設(shè)置的時(shí)候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本,這個(gè)二級(jí)科目下再設(shè)置,加氣費(fèi),過(guò)停洗,車輛維護(hù)費(fèi)、車輛配件費(fèi)、勞保費(fèi),是這樣嗎,我單純干運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),收入是其他業(yè)務(wù)收入運(yùn)費(fèi)收入,下設(shè)自有車輛收入和租賃車輛收入,成本是其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸成本,跟上面的成本入在一起按照單車核算,這個(gè)思路對(duì)嗎,科目設(shè)置合理嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:33
#稅務(wù)#
這種思路和科目設(shè)置有一定合理性,收入分類能清晰區(qū)分來(lái)源,成本核算符合實(shí)際且利于計(jì)算與管理。可優(yōu)化之處在于,可增設(shè) “車輛租金” 科目,對(duì) “加氣費(fèi)”“車輛維護(hù)費(fèi)” 等進(jìn)一步細(xì)分,若運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展壯大,可將運(yùn)輸收入從 “其他業(yè)務(wù)收入” 調(diào)整為 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。
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為什么有一些大公司,就是要當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用和收入,一定要當(dāng)年開發(fā)票出來(lái)呢,不能跨年,不是支持先記賬再補(bǔ)發(fā)票的嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 大公司一般不這樣做
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老師 申報(bào)24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上 A105050只填寫了職工薪酬 A100000表上辦公費(fèi)用是沒(méi)有的 對(duì)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:31
#稅務(wù)#
具體是是哪個(gè)數(shù)字?
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老師,現(xiàn)在預(yù)估成本,進(jìn)項(xiàng)稅額部分怎么寫憑證
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:29
#稅務(wù)#
你好,預(yù)估成本的話不需要管進(jìn)項(xiàng)稅的部分。
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老師 我們是生產(chǎn)型企業(yè),外購(gòu)的貨物,在12月份出口了,12月份開了免稅的出口發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只來(lái)了部分,剩余部分的進(jìn)票在1月份開給我們公司,現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:28
#稅務(wù)#
你好,你可以選轉(zhuǎn)出部分,下月來(lái)了再全部轉(zhuǎn)出
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老師好,小規(guī)模納稅人分公司,在稅費(fèi)認(rèn)定信息里面征收項(xiàng)目沒(méi)有印花稅,還用繳納嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:27
#稅務(wù)#
有印花稅的憑證范圍就得自行采集申報(bào),比如有買賣商品的業(yè)務(wù)
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12月份付的房租費(fèi)沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái)的,以后也不會(huì)有發(fā)票開過(guò)來(lái),就直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?做費(fèi)用嗎?借管理費(fèi)用的金額要價(jià)稅分離嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:24
#稅務(wù)#
那個(gè)不能取得發(fā)票,不需要做價(jià)稅分離
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想問(wèn)下,公司之前mai過(guò)piao,后來(lái)開票方公司出了事,稅局便通知讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 想問(wèn)下, 如果以后公司的真實(shí)交易也出現(xiàn)了 開票方出事,我們收受了對(duì)方發(fā)票的公司,也依然會(huì)被稅局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不?。俊 ∧秦M不是啞巴吃黃連?(就是了解下,謝謝老師)
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:23
#稅務(wù)#
您好,并不是的,要看具體情況,發(fā)果業(yè)務(wù)真實(shí)合理,那就看溝通能力了,有的就是不允許 ,有的溝通好的,寫個(gè)情況說(shuō)明提交上去,就沒(méi)事了。真實(shí)業(yè)務(wù),真實(shí)交易,票據(jù)合規(guī),沒(méi)有理由強(qiáng)制不讓用的。
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請(qǐng)問(wèn)集體經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì)制度中收益及收益分配表季度填報(bào)數(shù)據(jù)是填季度數(shù)據(jù)還是年初累計(jì)到本季度的數(shù)據(jù),因?yàn)榇吮碇挥幸涣袛?shù)據(jù),和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表不一樣?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按年初到本季度的累計(jì)數(shù)。
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老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:20
#稅務(wù)#
是的,是可以讓企業(yè)所得稅減少
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附列資料表五 這個(gè)問(wèn)題怎么改 是2024年新成立的一般納稅人企業(yè)
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
您好,看你12月底的報(bào)表,同時(shí)符合:資產(chǎn)總額5000萬(wàn)以下、年利潤(rùn)總額300萬(wàn)以下、職工人數(shù)300人以下的就選小型微利企業(yè)
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),本期金額要填嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)本期金額也是需要填寫的
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老師,你好,項(xiàng)目領(lǐng)用庫(kù)存商品用來(lái)試驗(yàn)試樣,直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎,對(duì)稅金有沒(méi)有什么影響?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 增加了費(fèi)用 減少了利潤(rùn)
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老師你好,我們和客戶簽合同時(shí)簽的是分公司的,但是客戶回款名稱是總公司的,也要求我們開總公司的名稱,這樣稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以開嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際你們和誰(shuí)的業(yè)務(wù)?
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老師,我公司有一些無(wú)票收入的,那這種是不是自行填寫申報(bào)表主表第9項(xiàng)?因?yàn)槭蔷W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的,也不知道客人后面要不要開票,所以收入發(fā)生了,但又沒(méi)辦法馬上開票。這個(gè)企業(yè)一直有無(wú)票收入會(huì)不會(huì)影響不好,要怎么做比較好?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:18
#稅務(wù)#
無(wú)票收入不一定填寫申報(bào)表主表第 9 項(xiàng),具體情況如下: 小規(guī)模納稅人: 應(yīng)稅銷售額未達(dá)到起征點(diǎn):無(wú)票收入填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)主表第 9 欄 “免稅銷售額” 以及第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(公司填)或第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”(個(gè)體工商戶填)。 應(yīng)稅銷售額超過(guò)免稅額度:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在主表的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”;適用 5% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”。 無(wú)票收入屬于銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn):填列在主表第 7 欄 “銷售使用過(guò)固定資產(chǎn)不含稅銷售額”。 一般納稅人:應(yīng)填寫在增值稅申報(bào)表附表一的 “未開具發(fā)票” 欄次,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)匯總到主表。 企業(yè)一直有無(wú)票收入可能會(huì)帶來(lái)一些不利影響: 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能引起稅務(wù)部門關(guān)注,導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)查、審計(jì),如果存在未如實(shí)申報(bào)等情況,會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金甚至罰款等處罰。 財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn):不利于建立完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體系,影響財(cái)務(wù)分析和決策,使企業(yè)難以準(zhǔn)確掌握自身財(cái)務(wù)狀況。 信譽(yù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn):可能給客戶留下不規(guī)范、不誠(chéng)信的印象,降低企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。 企業(yè)可以采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì)無(wú)票收入問(wèn)題: 規(guī)范財(cái)務(wù)核算:設(shè)置專門的無(wú)票收入臺(tái)賬,詳細(xì)記錄每筆無(wú)票收入的時(shí)間、金額、客戶信息等,以便后續(xù)查詢和核對(duì)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地確認(rèn)無(wú)票收入,進(jìn)行賬務(wù)處理。 加強(qiáng)發(fā)票管理:主動(dòng)向客戶提供發(fā)票,告知發(fā)票的重要性和作用。如果客戶暫時(shí)不需要發(fā)票,要做好記錄,并定期與客戶溝通確認(rèn)是否需要補(bǔ)開發(fā)票。 定期自查自糾:定期對(duì)無(wú)票收入進(jìn)行自查,檢查申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,有無(wú)遺漏或錯(cuò)誤申報(bào)的情況。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的積累。
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餐補(bǔ)有報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎 入賬是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
那個(gè)是誤餐補(bǔ)助可以沒(méi)有發(fā)票,正常的餐補(bǔ)計(jì)入工資表,做工資
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老師,公司的董事或監(jiān)事,不屬于公司的員工,以個(gè)體戶給公司提供咨詢服務(wù),公司所支付的費(fèi)用不申報(bào)個(gè)稅,可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
您好,可以,咨詢費(fèi)的收款方是個(gè)體戶、不是董事監(jiān)事個(gè)人,申報(bào)個(gè)稅是針對(duì)收款方是個(gè)人的。
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