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12月A公司轉(zhuǎn)入我公司老板個人賬戶300元,由我公司代A公司付報名費到B公司300元 請問外賬該怎么做?
東老師
??|
提問時間:01/10 15:05
#稅務#
你好,收到錢借,銀行存款貸,其他應付款,老板
?閱讀? 4
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老師下午好!我司員工有位退休人員,請問申報企業(yè)所得稅時填寫從業(yè)人員要包括這位退休人員么?工資是按工說新落酬發(fā)放的,也有申報個稅
東老師
??|
提問時間:01/10 15:05
#稅務#
你好,這個是包含這個退休人員的
?閱讀? 6
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印花稅 內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有做,是不是 計稅依據(jù)是進項取得發(fā)票金額加開票金額加外銷合同金額?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 15:05
#稅務#
你好是的,買賣合同的金額合計
?閱讀? 33
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老師為什么我這兩張報表利潤關系勾稽不上呢
樸老師
??|
提問時間:01/10 15:04
#稅務#
同學你好 因為你用了跨年 調(diào)整
?閱讀? 16
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老師,補繳去年的工傷保險,今年會計分錄怎么做,只補繳了71元
郭老師
??|
提問時間:01/10 15:03
#稅務#
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付職工薪酬,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款
?閱讀? 12
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老師開了1%的專票和3%的專票小規(guī)模,報增值稅怎么填報
東老師
??|
提問時間:01/10 15:03
#稅務#
小規(guī)模納稅人開具了1%和3%的專票,在申報增值稅時,一般按以下步驟進行: 登錄電子稅務局 進入[增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人)]界面。 填寫主表 - 應征增值稅不含稅銷售額:將3%專票的不含稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次;1%專票的不含稅銷售額也填寫在該欄次。 - 本期應納稅額:按3%和1%的征收率分別計算出專票對應的應納稅額,填寫在“本期應納稅額”欄次。其中,3%專票應納稅額=3%專票不含稅銷售額×3%;1%專票應納稅額=1%專票不含稅銷售額×1%。 - 本期應納稅額減征額:對于1%的專票,按其不含稅銷售額的2%計算減征額,填寫在“本期應納稅額減征額”相應欄次。 填寫《增值稅減免稅申報明細表》 在該表中選擇對應的減免性質(zhì)代碼01011608,填寫減稅項目相應欄次,包括1%專票的減征額等信息。 核對與提交 填寫完成后,仔細核對主表和明細表中的數(shù)據(jù)是否準確無誤,確認后點擊“提交申報”即可。 需注意,如果小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬元,但開具了專票,則專票部分需繳納增值稅,普通發(fā)票部分可享受免稅政策。如果季度銷售額超過30萬元,則全部銷售額都需納稅。
?閱讀? 5
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老師,你好,請教一個。11月底新開業(yè)的4s店,這個月想申請領用機動車發(fā)票,這個需要去稅局現(xiàn)場辦理嗎?系統(tǒng)上要怎么增加申領呀?
郭老師
??|
提問時間:01/10 15:03
#稅務#
你好,電子稅務局里面申請就可以
?閱讀? 21
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老師,營業(yè)賬簿是不是本年有新增才報,沒有就不需要申報
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:57
#稅務#
是,營業(yè)賬簿 是本年有新增才報,沒有就不需要申報
?閱讀? 4
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購買煙酒的合同,要交什么印花稅
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:57
#稅務#
你好,這個按照購銷合同來交。
?閱讀? 4
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老師計提稅費然后交完。現(xiàn)在通知免稅又退回來了怎么做賬
家權老師
??|
提問時間:01/10 14:54
#稅務#
借:銀行存款 借:稅金及附加 負數(shù)
?閱讀? 13
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申報企業(yè)所得稅,您當期申報數(shù)據(jù)與上期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期資產(chǎn)總額(萬元)季度平均值【0.63】、上期資產(chǎn)總額(萬元)季度平均值【0.01】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。您當期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,當期資產(chǎn)總額(萬元)季度平均值【0.63】、上年同期資產(chǎn)總額(萬元)季度平均值【0.01】,請您核實申報數(shù)據(jù)是否正 確。
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 14:54
#稅務#
你好,只要數(shù)字是對的就餓可以申報,不要緊的這些提示
?閱讀? 21
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一般納稅人資產(chǎn)超過5000萬,是否 肯定不能享受六稅兩稅減半優(yōu)惠?(高新技術工程企業(yè))
樂伊老師
??|
提問時間:01/10 14:52
#稅務#
同學您好,因資產(chǎn)總額超過5000萬元,企業(yè)不可以享受六稅兩費減半優(yōu)惠政策。
?閱讀? 77
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老師 年末是不是都要申報營業(yè)賬簿的印花稅呢 沒有新增實收資本是不是0申報呀
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:51
#稅務#
,是的,你如果沒有新增投資的話可以0申報
?閱讀? 5
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營業(yè)賬簿稅,我實收資本交過了,就有比如5本現(xiàn)金賬,那么,計稅基礎是5么
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:51
#稅務#
你好,這個不需要交的,現(xiàn)在這種已經(jīng)取消了。
?閱讀? 6
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老師好,年末的話計提法定盈余公積,是按照當年的凈利潤計提?還是按照以往年度累計的凈利潤計提?因為以往都沒有計提過法定盈余公積
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:50
#稅務#
你好,是按照當期的凈利潤來算。
?閱讀? 219
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老師,老板問公司有多少進項那是什么意思?是指進項稅額還是價稅合計的金額
家權老師
??|
提問時間:01/10 14:47
#稅務#
為避免歧義,你直接問他本人清楚哈,不丟人。因為老板的理解跟會計的專業(yè)術語可能不同。
?閱讀? 1
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老師,定期定額的,不用每次申報納稅吧
家權老師
??|
提問時間:01/10 14:45
#稅務#
是的,沒有開票超額自動申報
?閱讀? 5
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就是辦公室租金要交印花稅,適用稅率是千分之三,小微企業(yè)還減一半嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:44
#稅務#
辦公室租金要交印花稅,適用稅率是千分之一,小微企業(yè)還減一半。
?閱讀? 3
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老師好:公司給每位員工買的年貨有收據(jù)2萬多元(收據(jù)有章,對方是個配送中心)問題1.可以對公付款嗎?2.需要代扣員工個稅嗎?3.不給開發(fā)票匯繳時納稅調(diào)增交所得稅對嗎?4.雙方還涉及哪些稅?謝謝請具體回答一下
東老師
??|
提問時間:01/10 14:43
#稅務#
第一是可以對公賬戶付款
?閱讀? 76
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公賬和法人卡之間轉(zhuǎn)款備注寫著往來款,這樣子的意思包括借款嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:43
#稅務#
是,這樣子的意思包括借款
?閱讀? 2
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員工開公司的車,撞傷了人,公司出的這部分醫(yī)藥費,醫(yī)院發(fā)票是開傷者的,那我們可以直接拿醫(yī)院的發(fā)票入賬稅前扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:01/10 14:42
#稅務#
是的,就是那樣處理就行
?閱讀? 2
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請問信息技術服務行業(yè)增值稅稅負是多少
家權老師
??|
提問時間:01/10 14:42
#稅務#
你好,不需要刻意控制的稅負,做賬講究的真實,虛假申報要罰款的。除非稅局強行叫你交稅 真實申報即使稅控監(jiān)控有疑問,查到你是據(jù)實做賬申報,也不會罰你的款
?閱讀? 11
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老師你好,員工車租給公司前幾天拿來發(fā)票,付了一年租費9600,員工微信交了個稅以及增值稅附加稅1600多,請問這個稅是自己出還是公司出
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 14:41
#稅務#
你好單位代扣代繳,也就是個人出的
?閱讀? 10
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老師您好,小微企業(yè),如果利潤是500萬。是其中300萬近發(fā)5%交企業(yè)所得稅,200萬按25%交所得稅,還是500萬都按25%交企業(yè)所得稅?
郭老師
??|
提問時間:01/10 14:41
#稅務#
5,000,000都需要按照25%繳納的
?閱讀? 2
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如下圖所示,這種票能行嗎沒有明細80000多
Helen老師
??|
提問時間:01/10 14:39
#稅務#
同學好,需要附明細的,或者附一個結算清單
?閱讀? 3
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法人名下有兩個公司,A公司和B公司,現(xiàn)在A公司名義下有一輛車,A公司要注銷,那A公司名下的這輛車怎么辦,能不能平價轉(zhuǎn)讓給B公司,通過什么途徑轉(zhuǎn)讓,這個車不滿三年,需要交哪些稅。。若轉(zhuǎn)給法人交那些稅,那個劃算。。
樸老師
??|
提問時間:01/10 14:39
#稅務#
A 公司注銷時,車可平價轉(zhuǎn)讓給 B 公司或法人。轉(zhuǎn)讓給 B 公司,一般納稅人購進時抵扣進項按 13% 交增值稅等,未抵扣按 3% 減按 2%(小規(guī)模納稅人 2023 年減按 0.5%),還有附加稅費、企業(yè)所得稅;轉(zhuǎn)讓給法人,除上述稅外,法人還需按 20% 交個人所得稅。若 B 公司進項可抵扣且 A 公司企業(yè)所得稅稅負低,轉(zhuǎn)讓給 B 公司可能劃算
?閱讀? 23
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請問老師 ,公司主營業(yè)務成本與去年同期差額很大,超過50%以上,這個報稅會有風險嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:38
#稅務#
你好,你先確認一下是什么原因?以后查起來的時候也好回復一些。
?閱讀? 3
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某個員工2024年的年終獎個稅,可以由公司承擔成本嗎?我的意思是公司給員工交年終獎個稅,給員工的工資不扣這筆個稅。
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:37
#稅務#
可以的,可以公司承擔個稅
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/10 14:37
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 33
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老師,所得稅匯算清繳,公司為個人購買的人身保險和雇主險允許扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 14:36
#稅務#
人身保險不可以,雇主險可以
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