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個體戶不管是一半般還是小規(guī)模都可以享受六稅兩費吧?如果個體戶有分公司可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:42
#稅務師#
符合小微,都可以享受
?閱讀? 27
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老師好,請問我開增值稅普通發(fā)票,一定要有進項票嗎?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:30
#稅務師#
你好,肯定是有相對應的進項
?閱讀? 39
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老師我公司購入電動大門3萬元記入管理費用可以嗎籌建起期也沒有發(fā)生了什么業(yè)務
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:20
#稅務師#
你好 建議做固定資產里面的 單價金額太大
?閱讀? 29
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為什么原來長期債券300的利息不用減去?
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 15:19
#稅務師#
你好,請把題目完整發(fā)一下看看
?閱讀? 30
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社保滯納金從什么時候開始的
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:05
#稅務師#
從逾期之日起開始計算
?閱讀? 24
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裝修公司,夫妻兩個都給我們公司干活,妻子有注冊家政個體工商戶,老公用這個個體戶開票給我們,但是付款賬號和開票的銀行賬號不一致,能稅前扣除嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 14:22
#稅務師#
同學你好 這個不可以的,得三流一致才可以
?閱讀? 28
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進項轉出要什么附件?
東老師
??|
提問時間:01/06 14:19
#稅務師#
你好,后邊兒不需要附件了
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所屬話題: 老師,售樓部轉入固定資產后,再出售的,是否按轉讓舊房處理?出售成本需評估嗎?
張老師
??|
提問時間:01/06 13:11
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 售樓部轉入固定資產后再出售,可以按照轉讓舊房處理。這種情況下,出售成本可能需要進行評估以確定其價值。具體的評估需求取決于當?shù)卣吆蛯嶋H情況。 祝您學習愉快!
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老師,公司計提的應付職工福利費,2年內未發(fā)生未付出,怎么處理?
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 13:11
#稅務師#
你好,要摸沖了,要摸匯算清繳納稅調整處理
?閱讀? 30
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建筑公司購買法人個人的房產,手續(xù)是怎么樣的,需要繳些什么稅?
郭老師
??|
提問時間:01/06 12:54
#稅務師#
你好,簽訂合同,然后個人去稅務局開發(fā)票去辦理過戶,過戶的說需要交契稅和印花稅。持有期間企業(yè)每年都需要交房產稅、土地使用稅。
?閱讀? 25
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請問老師,應收賬款甲單位2024年計提壞賬,并且核銷壞賬,50萬。但是對方公司乙截止2024年12月31日止還沒有完成注銷。乙公司說可以在2025年5月31日完成注銷。請問甲到單位企業(yè)所得稅匯算清繳時,因為24年計提:信用減值損失50萬,調增。但是12月核銷就應該同時調減一筆50萬。但是我不知道這種情況是以什么注銷日期為準。是乙公司必須在2024年完成注銷,甲公司才能核銷調減嗎?還是說乙公司只要在2025年5月31日完成注銷就可以呢?
小愛老師
??|
提問時間:01/06 11:24
#稅務師#
您好,在你的企業(yè)所得稅匯算清繳前滿足條件就可以扣除,比如你匯算日期是2025.3.31,那么在這之前注銷的就可以稅前抵扣
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老師我公司在辦理股權轉讓時給稅務局提供的實際股東轉讓金額多報了12萬元失誤,而且財務帳股東名下比實際少12萬元,老師有影響嗎,我在實收資本名下設a股東B股東,老師用做賬嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務師#
同學,你好 需要做賬的。有影響的,申報的時候金額要對的
?閱讀? 29
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老師,三季度報所得稅時,稅務報表彌補以前年度虧損,182.9,造成軟件報表利潤總額要少,這個需要做賬嗎?就是稅務報表彌補以前年度虧損,軟件報表要體現(xiàn)嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 10:58
#稅務師#
你好,不需要調整的,彌補虧損不用做賬務處理呀
?閱讀? 28
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賣中草藥有減免增值稅的政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 10:48
#稅務師#
賣自己種植的中藥材是免征增值稅的。
?閱讀? 28
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老師,工程類進項稅發(fā)票因為沒備注,稅務局要求開票方紅沖,購進方如何做賬。是做進項稅轉出還是進項稅負數(shù)
東老師
??|
提問時間:01/06 06:53
#稅務師#
你好,進項稅額轉出就成了
?閱讀? 35
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請問第二問怎么做?完全沒看懂
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/05 20:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在A國取得的所得抵免限額=70/(1-30%)×25%=25(萬元),已經在A國繳納企業(yè)所得稅=70/(1-30%)×30%=30(萬元),超過了抵免限額,所以不需要在我國補稅;從B國取得所得的抵免限額=60/(1-20%)×25%=18.75(萬元),在B國繳納企業(yè)所得稅=60/(1-20%)×20%=15(萬元),小于抵免限額,所以需要在我國補繳企業(yè)所得稅=18.75-15=3.75(萬元)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 31
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公司給員工全額交社保醫(yī)保 工資條那怎么做?計提和發(fā)放的 分錄怎么寫? 能體現(xiàn)出個人和單位承擔的社保?老師能給詳細的寫一下嗎 謝謝
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 18:00
#稅務師#
您好,工資里把應付工資減個人承擔社保和個稅,就是實付工資 完整分錄
?閱讀? 35
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老師,您好!為什么小規(guī)模納稅人銷售不動產時的賬務處理中,一般納稅人簡易計稅和小規(guī)模納稅人的賬務處理中看不到“預繳增值稅”?
范老師
??|
提問時間:01/05 17:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 小規(guī)模納稅人采用簡易計稅方法,由于其業(yè)務規(guī)模和會計核算的簡潔性,通常不涉及復雜的稅務處理,所以不用預繳增值稅。 一般納稅人簡易計稅的時候,進項稅不能抵扣,所以直接用一個“簡易計稅”的科目替代即可,便于簡化稅務處理。 祝您學習愉快!
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老師,成本里面,貸應該是減少啊,為什么下面的文字是:“轉入主營業(yè)務成本”一一這不是增加主營業(yè)務成本的意思嗎?謝謝
趙老師
??|
提問時間:01/05 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這句話的理解是:當企業(yè)發(fā)生銷項稅額抵減時,需要沖減主營業(yè)務成本,因為這部分稅額已經隨著產品的銷售,從開發(fā)成本轉入開發(fā)產品,并最終計入了主營業(yè)務成本。 當企業(yè)確認銷售收入并計算出相應的銷項稅額時,會將其記錄在“應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)"科目下。 如果存在銷項稅額抵減的情況,則應在“應交稅費一應交增值稅(銷項稅額抵減)"科目中反映,并同時沖減”主營業(yè)務成本"科目,以體現(xiàn)稅額抵減對成本的影響。 祝您學習愉快!
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老師好,今天收到一張小規(guī)模個體戶開的電子普票,稅率是0,汽車方向機,對方是不是開錯了?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/05 15:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于小規(guī)模納稅人來說,通常適用的增值稅稅率是3%。然而,根據(jù)國家稅務總局的相關政策,小規(guī)模納稅人可以在一定條件下享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,比如月銷售額未超過一定標準的情況下可以免征增值稅。因此,稅率為0%可能是因為對方享受了相關的免稅政策。 如果您認為這張發(fā)票的稅率不符合實際情況,建議您與開票方確認,確保他們的稅務處理是正確的,并符合相關的稅收政策。 祝您學習愉快!
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小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
賈瑞麗老師
??|
提問時間:01/05 14:03
#稅務師#
你好,季度收入超過30萬,是指所有的收入不含稅銷售額超過30萬的。
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裝修公司,只給工人工費申報個稅勞務報酬,可以嗎?還要去稅務局開勞務票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 13:52
#稅務師#
您好,他們開了發(fā)票,再申報就可以
?閱讀? 38
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請問,銷售贈送,不開票,詳細的分錄,申報的步驟是什么。
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 12:56
#稅務師#
您好,摘要寫上“不開票收入” 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 申報在附表一的第5和6列,這個是手工填 入的,
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支付勞務人員工資申報什么個稅啊?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 12:30
#稅務師#
您好,這個申報勞務工資就可以
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企業(yè)被稽查局檢查,對以前年度收入進行調增而補繳增值稅和企業(yè)所得稅?;榫趾投愂照鞴苁莾蓚€系統(tǒng),稽查局直接將補稅金額罰款和滯納金上傳到電子稅務局并要求企業(yè)直接繳款。這樣的話企業(yè)的申報表就無法更正了(更正申報表會產生欠稅),實際上企業(yè)有待彌補的虧損,不更正以前年度申報表可彌補的虧損就會存在,請問老師這種情況企業(yè)該怎么操作。
張老師
??|
提問時間:01/04 18:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業(yè)應通過以前年度損益調整”科目來反映因稽查調增收入而導致的稅款補繳情況。這樣做不會影響補繳當期的會計利潤,因此在當期企業(yè)所得稅申報時不需要再做納稅調整。 企業(yè)應盡快與稅務局取得聯(lián)系,說明無法更正申報表的具體情況,并咨詢如何正確處理待彌補的虧損。稅務局可能會提供具體的操作指導或解決方案,以確保企業(yè)的稅務處理符合規(guī)定。 企業(yè)應妥善保留與稽查局溝通、稅款補繳以及會計處理等相關的所有文件和證據(jù)。這些證據(jù)在后續(xù)可能的稅務審計或查詢中將起到重要作用。 祝您學習愉快!
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A公司付款給個人甲,個人甲開具了銷售方為B公司抬頭的發(fā)票,請問符合規(guī)定嗎
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務師#
你好,實際銷售給B的話可以,但是出委托書B委托A付款。
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員工出差購買機票附帶的保險費需要計算交財產保險印花稅嗎
趙老師
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提問時間:01/04 14:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要,因為財產保險合同不包括再保險合同和貨物保險費,而員工出差購買機票附帶的保險費屬于個人性質的保險,不在財產保險合同范圍內。 祝您學習愉快!
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支付的加工費,需要繳納印花稅嗎
郭老師
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提問時間:01/04 12:54
#稅務師#
需要 承攬合同印花稅
?閱讀? 42
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我們裝修公司,之前給這個電工付了干活的錢,干活的電工出國了,現(xiàn)在他媳婦去稅務局給我們開了勞務費,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 11:41
#稅務師#
可以 ,他媳婦去稅務局給我們開了勞務費,可以稅前扣除
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老師,補交以前年度的印花和滯納金怎么做分錄?小企業(yè)會計準則,幾百塊錢吧
宋生老師
??|
提問時間:01/03 17:41
#稅務師#
你好,你這個可以記錄,借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款。
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