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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要什么附件?
東老師
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提問時(shí)間:01/06 14:19
#稅務(wù)師#
你好,后邊兒不需要附件了
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所屬話題: 老師,售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,再出售的,是否按轉(zhuǎn)讓舊房處理?出售成本需評(píng)估嗎?
張老師
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提問時(shí)間:01/06 13:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再出售,可以按照轉(zhuǎn)讓舊房處理。這種情況下,出售成本可能需要進(jìn)行評(píng)估以確定其價(jià)值。具體的評(píng)估需求取決于當(dāng)?shù)卣吆蛯?shí)際情況。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司計(jì)提的應(yīng)付職工福利費(fèi),2年內(nèi)未發(fā)生未付出,怎么處理?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 13:11
#稅務(wù)師#
你好,要摸沖了,要摸匯算清繳納稅調(diào)整處理
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建筑公司購買法人個(gè)人的房產(chǎn),手續(xù)是怎么樣的,需要繳些什么稅?
郭老師
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提問時(shí)間:01/06 12:54
#稅務(wù)師#
你好,簽訂合同,然后個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票去辦理過戶,過戶的說需要交契稅和印花稅。持有期間企業(yè)每年都需要交房產(chǎn)稅、土地使用稅。
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請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款甲單位2024年計(jì)提壞賬,并且核銷壞賬,50萬。但是對(duì)方公司乙截止2024年12月31日止還沒有完成注銷。乙公司說可以在2025年5月31日完成注銷。請(qǐng)問甲到單位企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)?4年計(jì)提:信用減值損失50萬,調(diào)增。但是12月核銷就應(yīng)該同時(shí)調(diào)減一筆50萬。但是我不知道這種情況是以什么注銷日期為準(zhǔn)。是乙公司必須在2024年完成注銷,甲公司才能核銷調(diào)減嗎?還是說乙公司只要在2025年5月31日完成注銷就可以呢?
小愛老師
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提問時(shí)間:01/06 11:24
#稅務(wù)師#
您好,在你的企業(yè)所得稅匯算清繳前滿足條件就可以扣除,比如你匯算日期是2025.3.31,那么在這之前注銷的就可以稅前抵扣
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老師我公司在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)給稅務(wù)局提供的實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額多報(bào)了12萬元失誤,而且財(cái)務(wù)帳股東名下比實(shí)際少12萬元,老師有影響嗎,我在實(shí)收資本名下設(shè)a股東B股東,老師用做賬嗎
小菲老師
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提問時(shí)間:01/06 11:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要做賬的。有影響的,申報(bào)的時(shí)候金額要對(duì)的
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老師,三季度報(bào)所得稅時(shí),稅務(wù)報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,182.9,造成軟件報(bào)表利潤總額要少,這個(gè)需要做賬嗎?就是稅務(wù)報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,軟件報(bào)表要體現(xiàn)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 10:58
#稅務(wù)師#
你好,不需要調(diào)整的,彌補(bǔ)虧損不用做賬務(wù)處理呀
?閱讀? 27
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賣中草藥有減免增值稅的政策嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 10:48
#稅務(wù)師#
賣自己種植的中藥材是免征增值稅的。
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老師,工程類進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票因?yàn)闆]備注,稅務(wù)局要求開票方紅沖,購進(jìn)方如何做賬。是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 06:53
#稅務(wù)師#
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就成了
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請(qǐng)問第二問怎么做?完全沒看懂
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:01/05 20:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在A國取得的所得抵免限額=70/(1-30%)×25%=25(萬元),已經(jīng)在A國繳納企業(yè)所得稅=70/(1-30%)×30%=30(萬元),超過了抵免限額,所以不需要在我國補(bǔ)稅;從B國取得所得的抵免限額=60/(1-20%)×25%=18.75(萬元),在B國繳納企業(yè)所得稅=60/(1-20%)×20%=15(萬元),小于抵免限額,所以需要在我國補(bǔ)繳企業(yè)所得稅=18.75-15=3.75(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司給員工全額交社保醫(yī)保 工資條那怎么做?計(jì)提和發(fā)放的 分錄怎么寫? 能體現(xiàn)出個(gè)人和單位承擔(dān)的社保?老師能給詳細(xì)的寫一下嗎 謝謝
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/05 18:00
#稅務(wù)師#
您好,工資里把應(yīng)付工資減個(gè)人承擔(dān)社保和個(gè)稅,就是實(shí)付工資 完整分錄
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老師,您好!為什么小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的賬務(wù)處理中,一般納稅人簡易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理中看不到“預(yù)繳增值稅”?
范老師
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提問時(shí)間:01/05 17:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人采用簡易計(jì)稅方法,由于其業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)核算的簡潔性,通常不涉及復(fù)雜的稅務(wù)處理,所以不用預(yù)繳增值稅。 一般納稅人簡易計(jì)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以直接用一個(gè)“簡易計(jì)稅”的科目替代即可,便于簡化稅務(wù)處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,成本里面,貸應(yīng)該是減少啊,為什么下面的文字是:“轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本”一一這不是增加主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎?謝謝
趙老師
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提問時(shí)間:01/05 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這句話的理解是:當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷項(xiàng)稅額抵減時(shí),需要沖減主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)檫@部分稅額已經(jīng)隨著產(chǎn)品的銷售,從開發(fā)成本轉(zhuǎn)入開發(fā)產(chǎn)品,并最終計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本。 當(dāng)企業(yè)確認(rèn)銷售收入并計(jì)算出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)將其記錄在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)"科目下。 如果存在銷項(xiàng)稅額抵減的情況,則應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)"科目中反映,并同時(shí)沖減”主營業(yè)務(wù)成本"科目,以體現(xiàn)稅額抵減對(duì)成本的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,今天收到一張小規(guī)模個(gè)體戶開的電子普票,稅率是0,汽車方向機(jī),對(duì)方是不是開錯(cuò)了?
衛(wèi)老師
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提問時(shí)間:01/05 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,通常適用的增值稅稅率是3%。然而,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)政策,小規(guī)模納稅人可以在一定條件下享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,比如月銷售額未超過一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下可以免征增值稅。因此,稅率為0%可能是因?yàn)閷?duì)方享受了相關(guān)的免稅政策。 如果您認(rèn)為這張發(fā)票的稅率不符合實(shí)際情況,建議您與開票方確認(rèn),確保他們的稅務(wù)處理是正確的,并符合相關(guān)的稅收政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
賈瑞麗老師
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提問時(shí)間:01/05 14:03
#稅務(wù)師#
你好,季度收入超過30萬,是指所有的收入不含稅銷售額超過30萬的。
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裝修公司,只給工人工費(fèi)申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,可以嗎?還要去稅務(wù)局開勞務(wù)票?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:01/05 13:52
#稅務(wù)師#
您好,他們開了發(fā)票,再申報(bào)就可以
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請(qǐng)問,銷售贈(zèng)送,不開票,詳細(xì)的分錄,申報(bào)的步驟是什么。
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/05 12:56
#稅務(wù)師#
您好,摘要寫上“不開票收入” 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 申報(bào)在附表一的第5和6列,這個(gè)是手工填 入的,
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支付勞務(wù)人員工資申報(bào)什么個(gè)稅?。?/a>
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:01/05 12:30
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)申報(bào)勞務(wù)工資就可以
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企業(yè)被稽查局檢查,對(duì)以前年度收入進(jìn)行調(diào)增而補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅。稽查局和稅收征管是兩個(gè)系統(tǒng),稽查局直接將補(bǔ)稅金額罰款和滯納金上傳到電子稅務(wù)局并要求企業(yè)直接繳款。這樣的話企業(yè)的申報(bào)表就無法更正了(更正申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生欠稅),實(shí)際上企業(yè)有待彌補(bǔ)的虧損,不更正以前年度申報(bào)表可彌補(bǔ)的虧損就會(huì)存在,請(qǐng)問老師這種情況企業(yè)該怎么操作。
張老師
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提問時(shí)間:01/04 18:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整”科目來反映因稽查調(diào)增收入而導(dǎo)致的稅款補(bǔ)繳情況。這樣做不會(huì)影響補(bǔ)繳當(dāng)期的會(huì)計(jì)利潤,因此在當(dāng)期企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)不需要再做納稅調(diào)整。 企業(yè)應(yīng)盡快與稅務(wù)局取得聯(lián)系,說明無法更正申報(bào)表的具體情況,并咨詢?nèi)绾握_處理待彌補(bǔ)的虧損。稅務(wù)局可能會(huì)提供具體的操作指導(dǎo)或解決方案,以確保企業(yè)的稅務(wù)處理符合規(guī)定。 企業(yè)應(yīng)妥善保留與稽查局溝通、稅款補(bǔ)繳以及會(huì)計(jì)處理等相關(guān)的所有文件和證據(jù)。這些證據(jù)在后續(xù)可能的稅務(wù)審計(jì)或查詢中將起到重要作用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司付款給個(gè)人甲,個(gè)人甲開具了銷售方為B公司抬頭的發(fā)票,請(qǐng)問符合規(guī)定嗎
郭老師
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提問時(shí)間:01/04 15:48
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際銷售給B的話可以,但是出委托書B委托A付款。
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員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)需要計(jì)算交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)印花稅嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要,因?yàn)樨?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同不包括再保險(xiǎn)合同和貨物保險(xiǎn)費(fèi),而員工出差購買機(jī)票附帶的保險(xiǎn)費(fèi)屬于個(gè)人性質(zhì)的保險(xiǎn),不在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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支付的加工費(fèi),需要繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/04 12:54
#稅務(wù)師#
需要 承攬合同印花稅
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我們裝修公司,之前給這個(gè)電工付了干活的錢,干活的電工出國了,現(xiàn)在他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費(fèi),可以稅前扣除嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:01/04 11:41
#稅務(wù)師#
可以 ,他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費(fèi),可以稅前扣除
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老師,補(bǔ)交以前年度的印花和滯納金怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,幾百塊錢吧
宋生老師
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提問時(shí)間:01/03 17:41
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)可以記錄,借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款。
?閱讀? 46
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老師,一個(gè)公司投資另一個(gè)公司,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)能把形成的利潤全部分紅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 17:19
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這樣
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老師您好,鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)什么情況下專票可以開出1%的稅率
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/03 16:05
#稅務(wù)師#
小規(guī)模,就可以開1%專票
?閱讀? 47
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房開企業(yè)日照分析按什么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)服務(wù)不需要交
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建筑施工企業(yè)異地項(xiàng)目施工,如果不在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅會(huì)有什么后果和影響?
張老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果建筑施工企業(yè)在異地項(xiàng)目施工時(shí)沒有在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,可能會(huì)面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的罰款、滯納金以及要求補(bǔ)繳稅款等后果。此外,還可能會(huì)影響企業(yè)的納稅信用等級(jí)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兩夫妻都在給我們公司干活,男的做乳膠漆,女的做開荒保潔,而且注冊(cè)有家政服務(wù)部個(gè)體戶,都用這個(gè)個(gè)體戶開票給我們可以嗎?開票項(xiàng)目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
可以的,都給你開保潔吧。
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房地產(chǎn)企業(yè)測繪費(fèi)合同屬于勘察設(shè)計(jì)合同交印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/03 15:08
#稅務(wù)師#
那個(gè)按承攬合同交印花稅
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