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老師好:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)~城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)需要繳納契稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 16:32
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于貫徹實(shí)施契稅法若干事項(xiàng)執(zhí)行口徑的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第23號(hào))規(guī)定,土地使用權(quán)出讓的,契稅計(jì)稅依據(jù)包括土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、征收補(bǔ)償費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、實(shí)物配建房屋等應(yīng)交付的貨幣以及實(shí)物、其他經(jīng)濟(jì)利益對(duì)應(yīng)的價(jià)款.因此,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)一般是需要繳納契稅的.
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老師,因素分析法預(yù)測(cè)資金需要量的計(jì)算公式是什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 16:20
#稅務(wù)師#
資金需要量=(基期資金平均占用額?不合理資金占用額)×(1±預(yù)測(cè)期銷售增減率)×(1±預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度變動(dòng)率)
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小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,辦公桌金額1000,稅額130,價(jià)稅合計(jì)1130
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 16:10
#稅務(wù)師#
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1130 貸銀行存款1130
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您好,按完工程度確定收入,預(yù)交稅款,增值稅報(bào)表附表一上要填未開具發(fā)票那一列嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 15:07
#稅務(wù)師#
是的,沒(méi)有開票就交增值稅就是那樣申報(bào)
?閱讀? 99
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),合同未約定結(jié)算時(shí)間,也未給甲方開票,甲方也未付工程款,現(xiàn)在怎么繳納這個(gè)項(xiàng)目的稅款呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 14:48
#稅務(wù)師#
你現(xiàn)在發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
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抵押權(quán)設(shè)立,動(dòng)產(chǎn)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立,未經(jīng)登記,不得對(duì)抗善意第三人,這里的登記,登記的是什么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 14:19
#稅務(wù)師#
登記的就是那個(gè)動(dòng)產(chǎn)的抵押權(quán)
?閱讀? 119
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個(gè)體工商戶一個(gè)月開票普票不超過(guò)10要不需要交增值稅,一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),但是我可能一個(gè)季度內(nèi)有一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn),但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)這樣那超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也是免增值稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 14:18
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要交增值稅。 只看季度合計(jì)不看某個(gè)月。
?閱讀? 135
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建筑行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 14:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)一般企業(yè)在20%左右。
?閱讀? 97
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 13:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這樣老師們沒(méi)法回答,因?yàn)椴恢罆?huì)不會(huì) 請(qǐng)帶上圖片去重新提問(wèn)方便老師們回答
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合伙企業(yè)新入伙的股東,入股八十萬(wàn),原先股東有6人,資本是60萬(wàn),那么新入伙進(jìn)來(lái)的股東溢價(jià)七十萬(wàn),原先股東對(duì)分的十萬(wàn)是否需要完稅,溢價(jià)這部分是否需要繳納稅,稅率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 13:07
#稅務(wù)師#
需要 需要繳個(gè)稅20%的
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老師您好,公司員工自己的車,開的加油費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 12:32
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎?
?閱讀? 93
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老師,出口鋼結(jié)構(gòu)有退稅率,企業(yè)放棄退稅,是視同內(nèi)銷嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 10:01
#稅務(wù)師#
你放棄了退稅可以免稅的。
?閱讀? 93
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你好,老師,12月24號(hào)剛注冊(cè)好的公司,去刻公章費(fèi)用開來(lái)的發(fā)票日期也是12月24號(hào),然后做1月份才做稅務(wù)登記,請(qǐng)問(wèn)2024年12月24號(hào)發(fā)票可以入外賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:52
#稅務(wù)師#
你好,可以的??梢匀胭~了。
?閱讀? 120
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老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)9745元,我要計(jì)算銷售額收入的0.5%,2024年不含稅銷售收入1270271.25元,免稅收入8523.29元,這個(gè)免稅收入的部分要不要算到銷售收入里面來(lái)乘以0.5%?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不包括免稅的部分的。
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是2023年的考題
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 請(qǐng)您明確一下您的問(wèn)題,以便詳細(xì)的為您解答~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 75
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老師 請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)師怎么入?yún)f(xié)會(huì)呢?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 取得稅務(wù)師考試全科目合格后,可登陸中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站或直接登錄“全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試報(bào)名系統(tǒng)”完成證書申領(lǐng)相關(guān)事宜。之后持資格證書到所在地的省局管理中心辦理備案手續(xù)即可加入?yún)f(xié)會(huì)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 96
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飯?zhí)们謇韽N余垃圾開票開什么項(xiàng)目?個(gè)人開怎么開?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 09:00
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就好了。
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老師好,請(qǐng)問(wèn)最新的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)分別是多少?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 08:34
#稅務(wù)師#
沒(méi)有變動(dòng),還是原來(lái)的政策
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老師化肥一般納稅人和小規(guī)模納稅人 增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策 稅率是什么 有區(qū)分具體的化肥種類嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 02:16
#稅務(wù)師#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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老師旅游公司差額計(jì)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么 小規(guī)模納稅人和一般納稅人如何申報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報(bào)收入還是差額填報(bào)收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 02:14
#稅務(wù)師#
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減稅額 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 一般納稅人
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老師人力資源5%差額計(jì)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么 小規(guī)模納稅人 如何申報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報(bào)收入還是差額填報(bào)收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 02:13
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師旅游公司差額計(jì)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 02:12
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在收到旅游服務(wù)款項(xiàng)時(shí),應(yīng)做以下會(huì)計(jì)分錄: 借記應(yīng)收賬款 貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在支付相關(guān)旅游服務(wù)費(fèi)用時(shí),應(yīng)做以下會(huì)計(jì)分錄: 借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸記銀行存款 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),應(yīng)做以下會(huì)計(jì)分錄: 借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師那印刷費(fèi)屬于那個(gè)增值稅項(xiàng)目
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 23:26
#稅務(wù)師#
您好,加工。如果委托方提供紙張,或者印刷廠自行購(gòu)買紙張但印刷的是除圖書、報(bào)紙、雜志以外的其他印刷品,如廣告單、宣傳冊(cè)等,那么適用的稅率則為13%。這是針對(duì)一般印刷服務(wù)所設(shè)定的一種標(biāo)準(zhǔn)稅率
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老師旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 22:24
#稅務(wù)師#
旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人: 增值稅:2023.1.1 - 2027.12.31 減按 1% 征收,境外旅游服務(wù)免征。 企業(yè)所得稅:通常 25%,小型微利企業(yè) 2023 - 2027 年按 20%,應(yīng)納稅所得額不超 300 萬(wàn)部分,減按 25% 計(jì)入,實(shí)際稅負(fù) 5%。
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老師人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 21:25
#稅務(wù)師#
人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅正常征收率有 3%(部分情況減按 1%)或 5%(差額納稅),月銷售額 10 萬(wàn)以下(含)可能免征,企業(yè)所得稅一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠,年應(yīng)納稅所得額不超 100 萬(wàn)部分實(shí)際稅率 5%、超 100 萬(wàn)不超 300 萬(wàn)部分實(shí)際稅率 10%。
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老師勞務(wù)派遣差額征稅 不可以開專票,對(duì)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 17:29
#稅務(wù)師#
勞務(wù)派遣差額征稅,差額部分可開專票
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老師,14題的第一小題為什么不能用75+1=76,然后再用76??5%
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 16:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 取得了發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)1萬(wàn)元,是另收取的,沒(méi)包含在銷售額中,也不用從銷售額中減去。 從價(jià)計(jì)征資源稅的計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅資源產(chǎn)品的銷售額。資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額,按照納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購(gòu)買方收取的全部?jī)r(jià)款確定,不包括增值稅稅款。計(jì)入銷售額中的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的,準(zhǔn)予從銷售額中扣除。相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,是指應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口或者洗選(加工)地到車站、碼頭或者購(gòu)買方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用、建設(shè)基金以及隨運(yùn)銷產(chǎn)生的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、港雜費(fèi)用。 這里是單獨(dú)計(jì)算的沒(méi)有計(jì)入銷售額,所以不用加上也不用減去。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們23年8月有筆買房款沒(méi)有入賬,這個(gè)月開發(fā)商開了發(fā)票了才對(duì)出來(lái),這個(gè)沒(méi)入賬的錢怎么做賬啊
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 14:58
#稅務(wù)師#
你好,把沒(méi)有入賬的錢,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借:預(yù)付賬款等科目,貸:銀行存款
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借:銷售費(fèi)用 792 貸:應(yīng)付職工薪酬 792 借:應(yīng)付職工薪酬792 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 7.92 貸方:其他應(yīng)付款 800,請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)-包含個(gè)稅感覺(jué)不太對(duì)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:09
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? 一般是用于職工福利的話是不能抵扣的。
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小微企業(yè)借出的貸款,利息開發(fā)票收入放入哪個(gè)科目
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 11:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
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