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老師好,我們裝修公司,業(yè)主搬家我們公司送禮,這個沒法取得發(fā)票,怎么處理
羊小羊老師
??|
提問時間:12/28 15:40
#稅務(wù)師#
可憑支付憑證記賬,計入“銷售費用 - 業(yè)務(wù)招待費”。沒發(fā)票,匯算清繳時要將這筆費用納稅調(diào)增,不能稅前扣除。
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加油費一年的使用比例安全值是多少
樸老師
??|
提問時間:12/28 11:50
#稅務(wù)師#
加油費一年的安全使用比例因行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、車輛類型等因素而異。運(yùn)輸行業(yè)可能占運(yùn)輸成本 20% - 40%;非運(yùn)輸行業(yè)占企業(yè)總費用 1% - 5% 左右。大型企業(yè)加油費占車輛相關(guān)費用 60% - 80%,小型企業(yè)占 40% - 60%。燃油效率低的車輛加油費占比高,效率高的占比低。
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增值稅是不是一般納稅人出租房屋百分之九 個人和小規(guī)模1個季度30萬以外百分之五
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/28 11:27
#稅務(wù)師#
您好,是的,就是你說的這樣的
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老師請問公司繳納水土保持補(bǔ)償費計入什么科目
郭老師
??|
提問時間:12/28 11:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是購買的土地發(fā)生的嗎?還是租賃的
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公式用未分配利潤和盈余公積轉(zhuǎn)增資本后,法人股東向自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓成本是增資后的凈資產(chǎn)份額還是增資前的凈資產(chǎn)份額?
小菲老師
??|
提問時間:12/27 21:18
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是增資后的凈資產(chǎn)份額
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用兩種方法計算來福1月納稅額,跟全年一次性獎金有關(guān),請問怎么做
郭鋒老師
??|
提問時間:12/27 18:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 『答案解析』 (1)方法一:工資、全年一次性獎金單獨計稅?! 、俅_定適用稅率和速算扣除數(shù) 144000÷12=12000(元),確定適用稅率為10%、速算扣除數(shù)為210?! 、谌暌淮涡元劷饝?yīng)納稅額=144000×10%-210=14190(元) 2024年1月工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(10000-5000-2000-1000)×3%=60(元) ?。?)方法二:工資、全年一次性獎金合并計稅 工資、獎金合計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(144000+10000-5000-2000-1000)×20%-16920=12280(元) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問下有沒有關(guān)于四流一致的文件,老板想幫別人開票,做業(yè)績,我說風(fēng)險大,有沒有要求四流一致的文件?
樸老師
??|
提問時間:12/27 18:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 有與 “四流一致” 相關(guān)文件,如《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)增值稅征收管理若干問題的通知》規(guī)定支付款項單位要與開票、提供勞務(wù)單位一致才能抵扣進(jìn)項稅額?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于納稅人對外開具增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的公告》也側(cè)面體現(xiàn)發(fā)票流和業(yè)務(wù)流一致要求。 老板幫別人開票做業(yè)績是虛開發(fā)票的違法行為,會導(dǎo)致不能抵扣進(jìn)項、不能稅前扣除,企業(yè)要補(bǔ)繳稅款和滯納金,可能被罰款,嚴(yán)重的會有刑事責(zé)任。
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A公司跟業(yè)主簽了租金合同,但是實際付款的是B公司,B公司付了給A公司私賬,但是業(yè)主只能開發(fā)票給A公司了。我讓他去溝通,搞個補(bǔ)充協(xié)議,把開票主體改成B公司,這樣才能是B公司的成本。不然還得要A公司開發(fā)票給B公司,中介多個稅費,而且自己都是關(guān)聯(lián)公司。老師請教一下我怎么做合規(guī)一些?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/27 18:08
#稅務(wù)師#
方法一:簽訂三方協(xié)議 方法二:按原合同執(zhí)行并規(guī)范資金流轉(zhuǎn)和開票 方法三:更改合同
?閱讀? 112
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別的單位給我們開一張固定資產(chǎn)發(fā)票他開重了,我們不能用,他不沖紅對我們有沒有影響
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:54
#稅務(wù)師#
我們不重復(fù)入賬,就不會有影響
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做業(yè)績開票舉例我們開500出去,別人來給我們480,流水合同都有,有沒有什么風(fēng)險?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:49
#稅務(wù)師#
這個沒什么問題。是正常的
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盈余公積轉(zhuǎn)增股本有什么稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 17:33
#稅務(wù)師#
盈余公積轉(zhuǎn)增股本,若有自然人股東,交個稅
?閱讀? 100
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公司銀行借給員工6萬,員工用現(xiàn)金歸還,后期發(fā)放獎金可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 17:17
#稅務(wù)師#
可以的,沒問題的哈
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所得稅報表中,加計扣除研發(fā)費用本年費用化金額可以大于管理費用中的研究費用嗎。我理解的可加計扣除的金額包含人工費,折舊費等,所以可以大于管理費用的研究費
宋生老師
??|
提問時間:12/27 17:15
#稅務(wù)師#
你好,這個不會的。因為費用化的金額本身就要轉(zhuǎn)入到管理費用。
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老師:您好!請問開3個點的勞務(wù),加附加、殘保金、工會經(jīng)費,這樣算下來到了幾個點了
宋生老師
??|
提問時間:12/27 15:56
#稅務(wù)師#
你好,其實這個是確定不了的。 因為他并不是固定的,彼此之間沒有必然的聯(lián)系。 同樣是做1000萬生意,你20個人員工,交殘保金跟你有100個員工的殘保金差異相差5倍。
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我們裝修公司,給工人支付了人工費,他用他朋友個體戶開票,這個發(fā)票可以用嗎?資金流不一致,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/27 15:54
#稅務(wù)師#
可以,用個體戶名義與公司簽訂合同
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請問:當(dāng)月取得采購商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量50個,金額100萬,稅額13萬 銷售商品發(fā)票一張,不同品種數(shù)量25個,金額70萬 ,稅額9.1萬 1、這個進(jìn)項發(fā)票怎么認(rèn)證,要認(rèn)證多少金額/稅額的?請具體指導(dǎo)謝謝。
樸老師
??|
提問時間:12/27 15:21
#稅務(wù)師#
進(jìn)項發(fā)票可通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證,現(xiàn)無認(rèn)證期限限制。本題中,進(jìn)項發(fā)票金額 100 萬、稅額 13 萬,銷售發(fā)票金額 70 萬、稅額 9.1 萬??筛鶕?jù)企業(yè)稅負(fù)情況等因素來確定認(rèn)證金額和稅額,若想稅負(fù)穩(wěn)定,可按銷項稅額 9.1 萬來認(rèn)證進(jìn)項稅額,即認(rèn)證稅額約 9.1 萬及對應(yīng)金額;若想留抵稅額,可全額認(rèn)證進(jìn)項稅額 13 萬及對應(yīng)金額
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預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理,一般納稅人一般計稅方法是:借 預(yù)繳增值稅 ,而一般納稅人簡易計稅方法是:借 應(yīng)交稅費一一簡易計稅,兩者為什么不同?
范老師
??|
提問時間:12/27 14:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: “預(yù)交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額。企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)人“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目。 “簡易計稅”明細(xì)科目 核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么一般企業(yè)月末就要轉(zhuǎn)入 未交增值稅 科目呢?而房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要等到納稅義務(wù)發(fā)生時才轉(zhuǎn)入呢?
范老師
??|
提問時間:12/27 13:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 由于房地產(chǎn)開發(fā)周期長,收到預(yù)收款后還沒有產(chǎn)生納稅義務(wù),所以要等納稅義務(wù)發(fā)生后才可以結(jié)轉(zhuǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個人經(jīng)營所得計提和支付的分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:12/27 13:26
#稅務(wù)師#
你好這個借,這個借所得稅費用-個人生產(chǎn)經(jīng)營所得貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅。 然后再交了借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅貸,銀行存款。
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甲企業(yè)有一項年金,存續(xù)期為10年,前3年無現(xiàn)金流出,后7年每初現(xiàn)金流出180萬元。假設(shè)年利率為8%,則該項年金的現(xiàn)值是()已知(P/A,8%,7)=5.206 4,(P/F,8%,3)= 0.793 8] 現(xiàn)值=180*(P/A,8%,7)*(P/F,8%,3)*(1+8%)=803.42,這里為什么要乘1+8%?
張老師
??|
提問時間:12/27 12:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為后7年每年年初有現(xiàn)金流出,相當(dāng)于從第2年年末就有現(xiàn)金流出,180×(P/A,8%,7)應(yīng)該乘以2年的年金年值系數(shù),由于題目中沒有給出,只能乘以3年的年金現(xiàn)值系數(shù),然后再乘以(1+8%),向后復(fù)利一年。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個獨企業(yè)如果稅金都繳納過了,但是未分配利潤里面還有400多萬,怎么分???
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/27 12:20
#稅務(wù)師#
您好, 計提分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款: 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
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如果所有開票的經(jīng)營所得都繳納稅金了,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面還有400多萬的未分配利潤,個獨企業(yè)是否可以注銷?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/27 12:14
#稅務(wù)師#
您好,這個要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有的不行,要分掉,有的不用
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請問下稅務(wù)師今年什么時候能出成績
東老師
??|
提問時間:12/27 11:10
#稅務(wù)師#
你好,一般12月末或者是1月初的時候會出成績
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給單位員工買的被褥盆子專票的進(jìn)項稅能不能抵扣
文文老師
??|
提問時間:12/27 11:02
#稅務(wù)師#
給單位員工買的被褥盆子專票的進(jìn)項稅,不能抵扣
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老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓平價稅務(wù)局也沒讓交印花稅么
樸老師
??|
提問時間:12/27 11:01
#稅務(wù)師#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓即使平價也可能要交印花稅。計稅依據(jù)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的轉(zhuǎn)讓金額。
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@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
樸老師
??|
提問時間:12/27 10:16
#稅務(wù)師#
增值稅分錄有誤,應(yīng)借銀行存款等 218,貸預(yù)收賬款 200、應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18。企業(yè)所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)收入 100 萬,會計利潤需納稅調(diào)減 100 萬,按 100 萬繳納企業(yè)所得稅
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請問老師,單位安排培訓(xùn),去外地,乘坐飛機(jī)去的,請問機(jī)票(行程單)同事來報銷,也作為職工教育經(jīng)費入賬對吧。
郭老師
??|
提問時間:12/27 09:18
#稅務(wù)師#
是的,對的,是這么做的。
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老師好,公司在24年被稅務(wù)局稽查,按要求補(bǔ)報了22年和23年的無票收入,這個往年的收入及其補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 08:08
#稅務(wù)師#
你好,借,現(xiàn)金 貸,以前年度損益,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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24年成本票在25年取得,24年成本暫估,可以嗎?需要叫所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 20:04
#稅務(wù)師#
您好,可以的,暫估了,就減少利潤了
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老師好,我是成考??疲ど唐髽I(yè)管理專業(yè)畢業(yè),有初級會計證,從事會計工作,可以報考稅務(wù)師考證嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/26 19:36
#稅務(wù)師#
您好,可以的,可以報考的
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