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老師好,請問最新的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)分別是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 08:34
#稅務(wù)師#
沒有變動,還是原來的政策
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老師化肥一般納稅人和小規(guī)模納稅人 增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策 稅率是什么 有區(qū)分具體的化肥種類嗎
樸老師
??|
提問時間:12/25 02:16
#稅務(wù)師#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師旅游公司差額計稅的會計分錄是什么 小規(guī)模納稅人和一般納稅人如何申報增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報收入還是差額填報收入
郭老師
??|
提問時間:12/25 02:14
#稅務(wù)師#
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減稅額 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 一般納稅人
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老師人力資源5%差額計稅的會計分錄是什么 小規(guī)模納稅人 如何申報增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報收入還是差額填報收入
郭老師
??|
提問時間:12/25 02:13
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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老師旅游公司差額計稅的會計分錄是什么
波德老師
??|
提問時間:12/25 02:12
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在收到旅游服務(wù)款項(xiàng)時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記應(yīng)收賬款 貸記主營業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在支付相關(guān)旅游服務(wù)費(fèi)用時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記主營業(yè)務(wù)成本 借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸記銀行存款 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 貸記主營業(yè)務(wù)成本
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老師那印刷費(fèi)屬于那個增值稅項(xiàng)目
廖君老師
??|
提問時間:12/24 23:26
#稅務(wù)師#
您好,加工。如果委托方提供紙張,或者印刷廠自行購買紙張但印刷的是除圖書、報紙、雜志以外的其他印刷品,如廣告單、宣傳冊等,那么適用的稅率則為13%。這是針對一般印刷服務(wù)所設(shè)定的一種標(biāo)準(zhǔn)稅率
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老師旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/24 22:24
#稅務(wù)師#
旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人: 增值稅:2023.1.1 - 2027.12.31 減按 1% 征收,境外旅游服務(wù)免征。 企業(yè)所得稅:通常 25%,小型微利企業(yè) 2023 - 2027 年按 20%,應(yīng)納稅所得額不超 300 萬部分,減按 25% 計入,實(shí)際稅負(fù) 5%。
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老師人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/24 21:25
#稅務(wù)師#
人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅正常征收率有 3%(部分情況減按 1%)或 5%(差額納稅),月銷售額 10 萬以下(含)可能免征,企業(yè)所得稅一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠,年應(yīng)納稅所得額不超 100 萬部分實(shí)際稅率 5%、超 100 萬不超 300 萬部分實(shí)際稅率 10%。
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老師勞務(wù)派遣差額征稅 不可以開專票,對嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 17:29
#稅務(wù)師#
勞務(wù)派遣差額征稅,差額部分可開專票
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老師,14題的第一小題為什么不能用75+1=76,然后再用76??5%
張老師
??|
提問時間:12/24 16:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 取得了發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)1萬元,是另收取的,沒包含在銷售額中,也不用從銷售額中減去。 從價計征資源稅的計稅依據(jù)為應(yīng)稅資源產(chǎn)品的銷售額。資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額,按照納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購買方收取的全部價款確定,不包括增值稅稅款。計入銷售額中的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的,準(zhǔn)予從銷售額中扣除。相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,是指應(yīng)稅產(chǎn)品從坑口或者洗選(加工)地到車站、碼頭或者購買方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用、建設(shè)基金以及隨運(yùn)銷產(chǎn)生的裝卸、倉儲、港雜費(fèi)用。 這里是單獨(dú)計算的沒有計入銷售額,所以不用加上也不用減去。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們23年8月有筆買房款沒有入賬,這個月開發(fā)商開了發(fā)票了才對出來,這個沒入賬的錢怎么做賬啊
鄒老師
??|
提問時間:12/24 14:58
#稅務(wù)師#
你好,把沒有入賬的錢,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借:預(yù)付賬款等科目,貸:銀行存款
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借:銷售費(fèi)用 792 貸:應(yīng)付職工薪酬 792 借:應(yīng)付職工薪酬792 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 7.92 貸方:其他應(yīng)付款 800,請問老師,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)-包含個稅感覺不太對呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 12:09
#稅務(wù)師#
你好,你這個是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)? 一般是用于職工福利的話是不能抵扣的。
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小微企業(yè)借出的貸款,利息開發(fā)票收入放入哪個科目
小菲老師
??|
提問時間:12/24 11:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
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請問老師,單位計入借方 費(fèi)用的職工教育經(jīng)費(fèi) 1000元 借方 進(jìn)項(xiàng)稅 130元 貸:應(yīng)付職工薪酬1130元 ,請問應(yīng)付職工薪酬的教育經(jīng)費(fèi)就大于費(fèi)用的教育經(jīng)費(fèi)130元了。這樣做對嗎?聽同事說,費(fèi)用的與應(yīng)付職工薪酬的要保持一致。但是這個沒有辦法一致呀。
樸老師
??|
提問時間:12/24 11:06
#稅務(wù)師#
這種做法是正確的。費(fèi)用按不含稅金額 1000 元計入借方,進(jìn)項(xiàng)稅 130 元單獨(dú)計入借方,應(yīng)付職工薪酬按含稅總額 1130 元計入貸方。同事說的一致情況可能是沒考慮進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)稅時兩者金額不一致是正常的,這樣處理能準(zhǔn)確反映成本、稅收權(quán)益和負(fù)債情況
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銀行手續(xù)費(fèi)要去銀行要嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:03
#稅務(wù)師#
銀行手續(xù)費(fèi)要去銀行要。
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小微企業(yè)借出的貸款,可以放在其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 11:02
#稅務(wù)師#
那個是的資產(chǎn),應(yīng)該計入其他應(yīng)收款
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產(chǎn)負(fù)債表可以放入其他應(yīng)付款項(xiàng)目中嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/24 11:01
#稅務(wù)師#
你這個應(yīng)該是其他應(yīng)收款才對。
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老師:我們是委托報關(guān)行出來的 也是屬于自營出口方式吧?
樸老師
??|
提問時間:12/24 10:41
#稅務(wù)師#
僅委托報關(guān)行報關(guān)一般屬于自營出口,但如果報關(guān)行除報關(guān)外還深度參與如找客戶、簽合同、安排運(yùn)輸?shù)瘸隹跇I(yè)務(wù)環(huán)節(jié),就可能是代理出口了,要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)操作判斷。
?閱讀? 90
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老師,您好。有以下問題: 1、對報關(guān)進(jìn)口的貨物,以進(jìn)口貨物的收貨人或辦理報關(guān)手續(xù)的單位和個人為進(jìn)口貨物的 納稅人。 辦理報關(guān)手續(xù)的單位和個人具體是指進(jìn)口貨物的收發(fā)貨人和報關(guān)企業(yè)嗎,還是什么? 2、對代理進(jìn)口貨物,以海關(guān)開具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人。即對報關(guān) 進(jìn)口貨物,凡是海關(guān)的完稅憑證開具給委托方的,對代理方不征增值稅;凡是海關(guān)的完稅憑 證開具給代理方的,對代理方應(yīng)按規(guī)定征收增值稅。 代理進(jìn)口貨物,是指進(jìn)口貨物的收貨人委托第三方機(jī)構(gòu)辦理報關(guān)手續(xù)的進(jìn)口貨物嗎? 委托方是指進(jìn)口貨物的收貨人嗎?
張老師
??|
提問時間:12/24 10:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.進(jìn)口貨物的收貨人為關(guān)稅納稅人。辦理報關(guān)手續(xù)的單位和個人,通常指的是進(jìn)口貨物的收貨人、發(fā)貨人。 2.代理進(jìn)口貨物,就是指進(jìn)口貨物的收貨人委托第三方機(jī)構(gòu)辦理報關(guān)手續(xù)的情況。這里的委托方確實(shí)是進(jìn)口貨物的收貨人。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我們開6個點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù)*維修費(fèi),成本發(fā)票應(yīng)該是什么樣的?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 09:54
#稅務(wù)師#
就是你們維修發(fā)生的材料費(fèi)用
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小微企業(yè)借出的貸款,在資產(chǎn)負(fù)債表可以放入其他應(yīng)收款項(xiàng)目中嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 09:54
#稅務(wù)師#
...
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小規(guī)模,第一季度開錯的稅率1%,實(shí)際應(yīng)該是5%,沒超過30萬。第二季度全部紅沖,重新開5%,加上正常開的5%的,總額仍未超過30萬。需要補(bǔ)繳一季度因稅率差而產(chǎn)生的增值稅嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/24 09:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要的,因?yàn)槎际敲舛惖模皇情_票錯誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貸方是應(yīng)付股利而不是股本,這個是分派現(xiàn)金股利嗎?
小王老師
??|
提問時間:12/24 07:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于發(fā)行人來說,有支付股利的義務(wù),因此確認(rèn)應(yīng)付股利 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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是不是為公益,災(zāi)區(qū)無償提供的服務(wù),不視同銷售,為公益,災(zāi)區(qū)無償提供的貨物,視同銷售。
小鎖老師
??|
提問時間:12/23 22:24
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個理解是沒錯的,對
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小微企業(yè),應(yīng)按利潤的多少繳納企業(yè)所得稅
宋生老師
??|
提問時間:12/23 18:07
#稅務(wù)師#
你好,小微企業(yè)是5%的稅率。
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老師,小規(guī)模超過30萬一個季度,稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/23 17:42
#稅務(wù)師#
小規(guī)模超過30萬一個季度,稅率是1%
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麻煩老師講解下這題可以嗎
周老師
??|
提問時間:12/23 16:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 包括兩部分,一部分是當(dāng)年的攤銷金額,一部分是報廢計入營業(yè)外支出的金額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問小規(guī)模納稅人開具的建筑服務(wù)類的發(fā)票 在十月份開具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
宋生老師
??|
提問時間:12/23 16:38
#稅務(wù)師#
你好,這個沒關(guān)系的,你預(yù)交了之后再申報的時候,填上預(yù)交的部分就可以了。
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雖然題目說了是非居民,但是居住時間超過183天的個人就判定為居民納稅人了,超183天不滿6年的只有境外所得境外支付的部分不交
樸老師
??|
提問時間:12/23 16:34
#稅務(wù)師#
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及實(shí)施條例規(guī)定,一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住累計滿 183 天的個人應(yīng)判定為居民納稅人。對于無住所但居住時間超 183 天不滿 6 年的居民納稅人,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,其來源于中國境外且由境外單位或者個人支付的所得,免予繳納個人所得稅.
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7月辦理的稅務(wù)登記,到現(xiàn)在沒開過票,2025年會不會降低開票的額度
宋生老師
??|
提問時間:12/23 16:26
#稅務(wù)師#
你好,是的,基本上大概率了。
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