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老師小規(guī)模開具專票 是入銷項稅額還是未交增值稅
東老師
??|
提問時間:12/25 21:12
#稅務(wù)師#
您好,記入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額就成
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去年辦的寬帶付4000塊,今年退款2000塊,去年開了4000的發(fā)票,借:管理費用辦公費4000 貸:應(yīng)付賬款-寬帶公司4000,今年退款了,分錄是不是要沖銷這筆肆仟寬帶,借:管理費用 辦公費負(fù)2000貸:應(yīng)付賬款-寬帶公司付2000?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 18:12
#稅務(wù)師#
你好,是的。就是這樣做
?閱讀? 178
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預(yù)付卡銷售-燃油充值 不征稅發(fā)票。這個發(fā)票能當(dāng)費用發(fā)票入費用嗎
樸老師
??|
提問時間:12/25 18:04
#稅務(wù)師#
預(yù)付卡銷售 - 燃油充值的不征稅發(fā)票不能直接當(dāng)費用發(fā)票入賬。因為這只是預(yù)付款證明,實際費用在后續(xù)加油時產(chǎn)生。 購買預(yù)付卡時應(yīng)計入預(yù)付賬款,實際加油后根據(jù)加油金額從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入費用科目。在匯算清繳時,只有實際加油費用才能扣除,直接用預(yù)付卡發(fā)票入賬扣除有稅務(wù)風(fēng)險。
?閱讀? 120
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你好老師,有實際業(yè)務(wù),成本沒有到,先暫估的,但是提前開了專票,這是屬于虛開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 17:50
#稅務(wù)師#
那個不會認(rèn)定是虛開,只要后期有貨
?閱讀? 91
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老師您好,請教一下,公司沒有車,但有加油發(fā)票,我要簽個租賃合同,租賃汽車需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 17:41
#稅務(wù)師#
是的,那個代開發(fā)票的稅率是1%
?閱讀? 102
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出售交易性金融資產(chǎn)時支付的印花稅應(yīng)該計入科目? 發(fā)生的傭金、手續(xù)費、相關(guān)稅費屬于交易費用應(yīng)該計入投資收益科目吧?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/25 16:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售交易性金融資產(chǎn)時支付的印花稅應(yīng)計入稅金及附加科目。是的,發(fā)生的傭金、手續(xù)費及相關(guān)稅費屬于交易費用,應(yīng)當(dāng)計入投資收益科目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 93
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老師好:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)~城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費需要繳納契稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/25 16:32
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于貫徹實施契稅法若干事項執(zhí)行口徑的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2021年第23號)規(guī)定,土地使用權(quán)出讓的,契稅計稅依據(jù)包括土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、征收補償費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、實物配建房屋等應(yīng)交付的貨幣以及實物、其他經(jīng)濟利益對應(yīng)的價款.因此,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費一般是需要繳納契稅的.
?閱讀? 88
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老師,因素分析法預(yù)測資金需要量的計算公式是什么
宋生老師
??|
提問時間:12/25 16:20
#稅務(wù)師#
資金需要量=(基期資金平均占用額?不合理資金占用額)×(1±預(yù)測期銷售增減率)×(1±預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度變動率)
?閱讀? 109
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小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票怎么做會計分錄,辦公桌金額1000,稅額130,價稅合計1130
樸老師
??|
提問時間:12/25 16:10
#稅務(wù)師#
借管理費用辦公費1130 貸銀行存款1130
?閱讀? 79
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您好,按完工程度確定收入,預(yù)交稅款,增值稅報表附表一上要填未開具發(fā)票那一列嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 15:07
#稅務(wù)師#
是的,沒有開票就交增值稅就是那樣申報
?閱讀? 90
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),合同未約定結(jié)算時間,也未給甲方開票,甲方也未付工程款,現(xiàn)在怎么繳納這個項目的稅款呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 14:48
#稅務(wù)師#
你現(xiàn)在發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
?閱讀? 100
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抵押權(quán)設(shè)立,動產(chǎn)自抵押合同生效時設(shè)立,未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人,這里的登記,登記的是什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 14:19
#稅務(wù)師#
登記的就是那個動產(chǎn)的抵押權(quán)
?閱讀? 106
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個體工商戶一個月開票普票不超過10要不需要交增值稅,一個季度不超過30萬,但是我可能一個季度內(nèi)有一個月超過10萬,但是沒有超過30萬這樣那超過10萬的這個月也是免增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/25 14:18
#稅務(wù)師#
你好,這個不需要交增值稅。 只看季度合計不看某個月。
?閱讀? 99
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建筑行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 14:16
#稅務(wù)師#
你好,這個一般企業(yè)在20%左右。
?閱讀? 89
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你好老師,請問這道題怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這樣老師們沒法回答,因為不知道會不會 請帶上圖片去重新提問方便老師們回答
?閱讀? 91
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合伙企業(yè)新入伙的股東,入股八十萬,原先股東有6人,資本是60萬,那么新入伙進(jìn)來的股東溢價七十萬,原先股東對分的十萬是否需要完稅,溢價這部分是否需要繳納稅,稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:07
#稅務(wù)師#
需要 需要繳個稅20%的
?閱讀? 78
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老師您好,公司員工自己的車,開的加油費專票,進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 12:32
#稅務(wù)師#
您好,這個是出差產(chǎn)生的嗎?
?閱讀? 80
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老師,出口鋼結(jié)構(gòu)有退稅率,企業(yè)放棄退稅,是視同內(nèi)銷嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 10:01
#稅務(wù)師#
你放棄了退稅可以免稅的。
?閱讀? 85
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你好,老師,12月24號剛注冊好的公司,去刻公章費用開來的發(fā)票日期也是12月24號,然后做1月份才做稅務(wù)登記,請問2024年12月24號發(fā)票可以入外賬?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 09:52
#稅務(wù)師#
你好,可以的。可以入賬了。
?閱讀? 104
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老師好,請問2024年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費9745元,我要計算銷售額收入的0.5%,2024年不含稅銷售收入1270271.25元,免稅收入8523.29元,這個免稅收入的部分要不要算到銷售收入里面來乘以0.5%?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 09:35
#稅務(wù)師#
你好,這個是不包括免稅的部分的。
?閱讀? 76
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是2023年的考題
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/25 09:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請您明確一下您的問題,以便詳細(xì)的為您解答~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 55
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老師 請問下稅務(wù)師怎么入?yún)f(xié)會呢?
范老師
??|
提問時間:12/25 09:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 取得稅務(wù)師考試全科目合格后,可登陸中國注冊稅務(wù)師協(xié)會官方網(wǎng)站或直接登錄“全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試報名系統(tǒng)”完成證書申領(lǐng)相關(guān)事宜。之后持資格證書到所在地的省局管理中心辦理備案手續(xù)即可加入?yún)f(xié)會。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 71
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飯?zhí)们謇韽N余垃圾開票開什么項目?個人開怎么開?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 09:00
#稅務(wù)師#
你好,個人去代開勞務(wù)費發(fā)票就好了。
?閱讀? 80
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老師好,請問最新的業(yè)務(wù)招待費和福利費的扣除標(biāo)準(zhǔn)分別是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 08:34
#稅務(wù)師#
沒有變動,還是原來的政策
?閱讀? 78
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老師化肥一般納稅人和小規(guī)模納稅人 增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策 稅率是什么 有區(qū)分具體的化肥種類嗎
樸老師
??|
提問時間:12/25 02:16
#稅務(wù)師#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 79
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老師旅游公司差額計稅的會計分錄是什么 小規(guī)模納稅人和一般納稅人如何申報增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報收入還是差額填報收入
郭老師
??|
提問時間:12/25 02:14
#稅務(wù)師#
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減稅額 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 一般納稅人
?閱讀? 73
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老師人力資源5%差額計稅的會計分錄是什么 小規(guī)模納稅人 如何申報增值稅 企業(yè)所得稅是全額填報收入還是差額填報收入
郭老師
??|
提問時間:12/25 02:13
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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老師旅游公司差額計稅的會計分錄是什么
波德老師
??|
提問時間:12/25 02:12
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在收到旅游服務(wù)款項時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記應(yīng)收賬款 貸記主營業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在支付相關(guān)旅游服務(wù)費用時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記主營業(yè)務(wù)成本 借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸記銀行存款 當(dāng)旅游業(yè)企業(yè)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,應(yīng)做以下會計分錄: 借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 貸記主營業(yè)務(wù)成本
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老師那印刷費屬于那個增值稅項目
廖君老師
??|
提問時間:12/24 23:26
#稅務(wù)師#
您好,加工。如果委托方提供紙張,或者印刷廠自行購買紙張但印刷的是除圖書、報紙、雜志以外的其他印刷品,如廣告單、宣傳冊等,那么適用的稅率則為13%。這是針對一般印刷服務(wù)所設(shè)定的一種標(biāo)準(zhǔn)稅率
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老師旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
羊小羊老師
??|
提問時間:12/24 22:24
#稅務(wù)師#
旅游服務(wù)小規(guī)模納稅人: 增值稅:2023.1.1 - 2027.12.31 減按 1% 征收,境外旅游服務(wù)免征。 企業(yè)所得稅:通常 25%,小型微利企業(yè) 2023 - 2027 年按 20%,應(yīng)納稅所得額不超 300 萬部分,減按 25% 計入,實際稅負(fù) 5%。
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