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老師,在做結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)或凈收益憑證時(shí)需要放附件嗎?

1145476276| 提問時(shí)間:05/30 09:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不用的;結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以不用
05/30 09:28
1145476276
05/30 09:37
該批報(bào)廢的固定資產(chǎn)實(shí)際未發(fā)生清理費(fèi)用,是其他報(bào)廢的固定資產(chǎn)發(fā)生的清理費(fèi)用,我結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí)誤當(dāng)成該批的清理費(fèi)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤。怎么辦?
meizi老師
05/30 09:40
你好;那你紅沖分錄;重新結(jié)轉(zhuǎn);寫摘要描述好即可
1145476276
05/30 09:49
謝謝老師。問題如下
meizi老師
05/30 09:52
對(duì)的; 比如 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理;銷項(xiàng)稅; 之前的固定資產(chǎn)清理做; 借固定資產(chǎn)清理; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) (看你是否有殘值哈 ) ;然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目即可。
1145476276
05/30 09:55
老師,得到清理收入沒做出銷項(xiàng),這批也沒報(bào)稅。對(duì)嗎
meizi老師
05/30 10:01
你好; 是的; 所以你要報(bào)稅的哦
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