。 【案例4】 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率9%)給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額109萬(wàn)元;同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入10.9萬(wàn)元。 (2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率13%),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(109萬(wàn)+10.9萬(wàn))/(1+9%)*9%+100萬(wàn)*13%—7.8萬(wàn)—6.5萬(wàn)
2024 05/27 08:30
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- 增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算(一般納稅人)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年9月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(假設(shè)相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分開(kāi))。(2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。 145
- 1. 簡(jiǎn)答題 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬(wàn)元; (2)銷售B產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25萬(wàn); (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 這個(gè)題里面 60萬(wàn) 是不是不用管 479
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收人90萬(wàn)元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,取得不含稅銷售收入20萬(wàn)元。 ③購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 483
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬(wàn)元; (2)銷售B產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25萬(wàn); (3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 1775
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