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老師,如果資產負債表里面的應付職工薪酬有負數(shù)對嗎 我們是這月計提,下月發(fā)放工資的

84784970| 提問時間:04/09 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不對,你寄提的應該是記提的少了,或者是你多支付的。
04/09 11:25
84784970
04/09 11:32
就是資產負債表中應付職工工資是不是沒有負數(shù)的,可是每個月的工資也是計提的,方向也沒有錯,自動生成的資產負債表里面應付職工薪酬就是負數(shù)的,但是試算是平衡的,我有點懵
郭老師
04/09 11:37
你看一下你的科目余額表是不是負數(shù)?
84784970
04/09 11:44
都是,正數(shù),老師
郭老師
04/09 11:45
你好,借方余額還是在貸方
84784970
04/09 13:31
余額在借方 我已經不會做了,計提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結轉損益工資要結轉進去嗎???
郭老師
04/09 13:32
付職工薪酬的明細賬截圖看一下,你肯定是貸方和借方不一致。
84784970
04/09 13:43
老師,你看下呢
郭老師
04/09 13:59
你十二月份少計提了 吧 去年 余額才6000多,然后你們支付了就支付了180,000
84784970
04/09 14:07
去年余額6W多
郭老師
04/09 14:10
你看下你一月份0030的這個憑證發(fā)了18萬多。
84784970
04/09 14:21
這是年終獎發(fā)的現(xiàn)金 計提在12月份
郭老師
04/09 14:22
你好,你再往前看11月份的。
郭老師
04/09 14:22
這個就是你上一年的做的不對。
84784970
04/09 16:31
老師我剛才的問題把它調整為0,賬務該怎么做
郭老師
04/09 16:34
借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額是83879.2。
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