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我們?nèi)〉脤F卑l(fā)票都沒有當(dāng)月做賬,也沒認(rèn)證抵扣,都是放著等要認(rèn)證抵扣再做賬的,這樣可以嗎

84785010| 提問時間:03/25 09:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不要跨年,是可以的
03/25 09:45
84785010
03/25 09:48
那如果跨年了,怎么辦呢,
小菲老師
03/25 09:49
同學(xué),你好 跨年是不可以的
84785010
03/25 09:49
手中還有一些7-12月份的費用專票沒認(rèn)證抵扣也沒做賬呢
小菲老師
03/25 09:51
同學(xué),你好 最好的的方式市退回,重開
84785010
03/25 10:04
那如果現(xiàn)在把這些發(fā)票補做在12月份賬目里可以嗎,然后把稅額掛在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后年度財務(wù)報表在做調(diào)整,可以嗎
小菲老師
03/25 10:04
同學(xué),你好 嗯,是可以的
84785010
03/25 10:21
請問那跨年了是什么原因不可以了呢?現(xiàn)在認(rèn)證抵扣不是沒有時間限制的嗎
小菲老師
03/25 10:22
同學(xué),你好 沒有發(fā)票沒有及時入賬,違反會計準(zhǔn)則的及時性
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