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2023年我有一筆出口收入,但是因為單證不齊,24年1月份我需要開一張出口的紅沖發(fā)票,然后再開一張13%稅率的發(fā)票。我23年1月份申報增值稅的時候紅沖的收入應該怎么填呀?

84784970| 提問時間:01/30 15:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 紅沖的收入應該怎么填呀? 就是收入負數(shù)
01/30 15:28
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