問題已解決

老師,外貿(mào)企業(yè)23年報(bào)關(guān)出口,發(fā)票1月份才開,如果按出口日期確認(rèn)收入,那要在23年12月申報(bào)增值稅無票收入,那我24年實(shí)際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報(bào)?可以跨年紅沖收入增值稅申報(bào)嗎

84784990| 提問時(shí)間:03/27 16:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!增值稅申報(bào)1月份無票收入那里填寫負(fù)數(shù),開票那里填寫正數(shù),一正一負(fù),不影響1月份的增值稅的
03/27 16:58
84784990
03/27 17:00
老師,這個(gè)負(fù)數(shù)收入是23年那筆收入是吧,意思就是可以在增值稅申報(bào)表上跨年紅沖是吧
丁小丁老師
03/27 17:06
您好!是的,這個(gè)也不叫沖紅,這個(gè)叫補(bǔ)開發(fā)票
84784990
03/27 17:07
老師,之前1月開票因?yàn)閰R率算錯(cuò)了,所以后面紅沖從新開票了,所以23年12月的無票收入為210606.9元,但是從新開票金額為210432.29元,相差了174.61元,那后期增值稅申報(bào)表上無票收入豈不是有個(gè)負(fù)數(shù)待在哪兒?
丁小丁老師
03/27 17:10
您好!無票收入還是填寫負(fù)的210606.9,如果當(dāng)期沒有新增其他無票收入,那當(dāng)期就是這個(gè)負(fù)數(shù)
84784990
03/27 17:27
老師,我可以把3月份紅沖的發(fā)票放到1月份去入賬不,因?yàn)槲也贿@樣做的話,我3月份的收入金額就會(huì)是負(fù)數(shù)
丁小丁老師
03/27 17:38
你好!不行,你三月份沖紅的就在三月做負(fù)數(shù)就可以了
84784990
03/27 17:39
那報(bào)表收入為負(fù)數(shù),這樣體現(xiàn)出來,會(huì)不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)說亂做賬啊,哈哈哈哈
丁小丁老師
03/27 20:46
您好!這個(gè)你要解釋的,老板不懂財(cái)務(wù)的啦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~