問題已解決

老師,我司是教育培訓機構,學員付我司學費,我司付款給學校,收取差價。但是收據(jù)是學校直接開給學員的,我司怎么入賬收入和成本?

84785028| 提問時間:2023 11/14 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那這個發(fā)票是咱們只是開差價部分的嗎?是這樣嗎?
2023 11/14 15:20
84785028
2023 11/14 15:23
沒開票,很多學員不需要發(fā)票,比如收了3500,付學校3200
84785028
2023 11/14 15:25
我應該開差價嗎?
玲老師
2023 11/14 15:27
你好 按你收入開發(fā)票 確認收入 交稅?
玲老師
2023 11/14 15:27
你好? 你是掙 學樣的服務費 是嗎?
84785028
2023 11/14 15:44
是的,那學校開給學員的收據(jù),我司可以稅前扣除嗎
玲老師
2023 11/14 15:45
那和你沒關系呀,學校開收據(jù)也不開給你,你是不能用的。
玲老師
2023 11/14 15:46
你不是直接對學校嗎?那你再把業(yè)務補充一下具體情況。
84785028
2023 11/14 16:18
我付款給學校 學校只能給學員開收據(jù) 不能開給我司收據(jù) 只能開收據(jù),不能開發(fā)票
玲老師
2023 11/14 16:31
你要是把學費代收來了,然后再交給學校,學校給你開收據(jù)是對的。
84785028
2023 11/15 10:19
我司是教育培訓的中介機構,幫學校招生,代收學費。比如收1個學員4000,我司付給學校3000,學校開收據(jù)給學員3000,不能開收據(jù)給我司,也不能開發(fā)票,我司應該怎么入賬?怎么才能稅前扣除
玲老師
2023 11/15 10:22
你好 可以入賬? ?這個是記往來 的 不存在扣除 你的成本是你 的人工費等?
84785028
2023 11/15 11:04
這個中介服務費1000,應該開票給誰?是給學員還是學校?
玲老師
2023 11/15 11:06
你好 是開給學校的呢? 給你提成的單位?
84785028
2023 11/15 11:29
這1000不完全是學校的提成,還有其他幫學員辦事的服務費
玲老師
2023 11/15 11:31
你好? 你掙 誰的錢就給誰開發(fā)票??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~