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你好,8月開的專票,9月沖紅,然后稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在沖紅的稅拿來抵扣這個月的稅金,會計分錄怎么做呢

84784957| 提問時間:2023 10/20 11:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,就按照紅字發(fā)票做賬就可以
2023 10/20 11:16
84784957
2023 10/20 11:20
有點不明白,8月分錄是,借其他應(yīng)收款-公司,貸工程結(jié)算,貸應(yīng)交稅費-銷項,9月分錄沖紅是,負數(shù)借其他應(yīng)收款-公司,負數(shù)貸工程結(jié)算,負數(shù)貸應(yīng)交稅費-銷項
東老師
2023 10/20 11:21
對呀,沒錯,就是這么做
84784957
2023 10/20 11:21
那我這個稅金我已經(jīng)交了,然后沖紅了,變成了留抵稅額,拿來抵扣下一個稅金的時候該怎么做呢
東老師
2023 10/20 11:21
你開紅字發(fā)票直接抵你的銷項稅額就行
84784957
2023 10/20 11:27
那我交稅金的時候直接就, 借應(yīng)交稅費-銷項 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣嗎
東老師
2023 10/20 11:28
對的,是的就是這么做的
84784957
2023 10/20 11:50
那這樣子,我上個月計提的應(yīng)繳稅費銷項稅額的那個數(shù)不是一直不能平 會一直在余額表掛著嗎
東老師
2023 10/20 11:51
在賬上掛著不算是錯誤的
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