問題已解決

老師 我們新開一家公司 不是分公司也不是子公司 就是相當(dāng)于一家獨(dú)立的公司 現(xiàn)在我們要調(diào)撥共5000元的電腦、辦公桌桌椅過去 這些物品之前是直接做到部門費(fèi)用的,沒有做到固定資產(chǎn) 那現(xiàn)在調(diào)撥過去的需要做什么嗎

84784970| 提問時(shí)間:2023 10/19 10:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,兩個(gè)公司之間存在。買賣行為嗎?
2023 10/19 10:06
84784970
2023 10/19 10:09
會(huì) 那邊相當(dāng)于一個(gè)二級代理 會(huì)跟這邊買飛機(jī)
小寶老師
2023 10/19 10:10
你好,那您這個(gè)收入可以直接沖減您的管理費(fèi)。
84784970
2023 10/19 10:12
那要做什么協(xié)議嗎 他們要付款給我們?
小寶老師
2023 10/19 10:12
需要有合同或者是協(xié)議。
84784970
2023 10/19 10:16
那款需要付過來嗎
84784970
2023 10/19 10:17
沒有付款的話怎么做賬, 貸方是沖費(fèi)用,借方放什么科目呢
小寶老師
2023 10/19 10:17
需要的需要需要。哦哦
84784970
2023 10/19 10:18
老師 沒有付款的話怎么做賬, 貸方是沖費(fèi)用,借方放什么科目呢
84784970
2023 10/19 10:19
那如果老板說都是自己的公司不需要付款 這樣該怎么操作呢
小寶老師
2023 10/19 10:20
那就掛應(yīng)收賬款,不需要付款。應(yīng)該把掛賬的應(yīng)收賬款計(jì)入壞賬。
84784970
2023 10/19 10:30
那賬務(wù)處理就是:借 應(yīng)收賬款5000 貸:管理費(fèi)用 5000 然后就是: 借:營業(yè)支出 5000 貸:應(yīng)收賬款 5000 這樣嗎
小寶老師
2023 10/19 10:31
收賬款回收不回來,應(yīng)該通過壞賬準(zhǔn)備來確認(rèn)損失。
84784970
2023 10/19 11:00
那就是這樣咯:那賬務(wù)處理就是:借 應(yīng)收賬款5000 貸:管理費(fèi)用 5000 然后就是: 借:壞賬準(zhǔn)備 5000 貸:應(yīng)收賬款 5000 這樣嗎
小寶老師
2023 10/19 11:03
是的,是的,記得記提壞賬準(zhǔn)備。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~