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現代服務行業(yè),增值稅申報表第4張要填寫加計抵減稅額,(按照本期實際抵扣的進項稅額*5%得出加計抵扣稅額),1.本月進項稅額足夠抵減銷項稅額,也同樣享受這個加計抵扣稅額嗎?2.這個加計抵減稅額在當月用不上,會累積到進項的期末留抵稅額去嗎?

Janrose| 提問時間:2023 10/15 14:02
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商央老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,1、可以享受,多余的部分可以自動到下期抵扣。 2、不會到進項稅額期末留抵稅額,還是在加計抵減申報表中。
2023 10/15 14:04
Janrose
2023 10/15 14:17
1,是只要有進項稅額就可以享受嗎? 2.是只要現代服務行業(yè)就有這個加計抵減嗎?
商央老師
2023 10/15 14:25
您好,對于您的行業(yè),您現代服務的銷售額占總銷售額超過50%,比如進項稅額10000,那么加計抵減10000*5%,比如進項稅額100,那么加計抵減100*5%,加計抵減稅額當期沒用完,申報表就轉到下期了。
Janrose
2023 10/15 16:12
現代服務的銷售主要指哪些銷售?
商央老師
2023 10/15 16:16
您好,包括研發(fā)和技術服務、信息技術服務、文化創(chuàng)意服務、物流輔助服務、租賃服務、鑒證咨詢服務、廣播影視服務、商務輔助服務和其他現代服務。
Janrose
2023 10/15 16:20
那像我們這本身就屬于現代服務行業(yè),還要看現代服務銷售額占總的銷售額是否是50%,超過了才享受加計抵扣?
商央老師
2023 10/15 16:25
您好,要看,比如有的企業(yè)雖然主業(yè)是現代服務,但是全年都是開的無關的服務發(fā)票,那就不能享受。
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