問題已解決

二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。我公司屬于高新技術企業(yè),這個月繳增值稅應該怎樣抵減?

84784986| 提問時間:2023 09/07 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當月的進項稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023 09/07 15:54
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