問題已解決
老師我們之前計提了其他應收出口退稅,但是后面因為一些問題部分金額不能退,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來,分錄怎么寫???分錄:借應交稅費-增值稅-出口退稅 貸:其他應收款-出口退稅
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2023 10/10 15:41
魏曉玉
2023 10/10 16:46
這個我們不退了,最終這個余額記到哪里?。渴怯浀街鳡I業(yè)務成本里嗎?
郭老師
2023 10/10 16:47
同學,他怎么會有余額?借其他應收款,貸應交稅費,出口退稅,那不退了之后,借應交稅費,出口退稅,貸其他應收款,哪個科目還有余額?
魏曉玉
2023 10/11 10:00
這樣應交稅費不是一直掛在賬上嗎?不給沖掉嗎?
郭老師
2023 10/11 10:04
你好,你從頭到尾寫一下的。
郭老師
2023 10/11 10:04
就一個應交稅費,應交增值稅進項有余額,然后你再進項轉(zhuǎn)出就可以了。
郭老師
2023 10/11 10:04
你看一下我上面寫的出口退稅,第一個是在貸方,第二個是在借方,沒有余額了。
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