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老師,請問22年開的免稅票未交稅,在23年6月開負(fù)數(shù)票,23年6月報增值稅的時候需要把這個稅補(bǔ)上是嗎?
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速問速答你好; 免稅的業(yè)務(wù)本身就不產(chǎn)生稅費的 ;? ?你去補(bǔ)稅干嘛??
2023 08/07 14:27
m6805_37988
2023 08/07 14:28
我6月份申報的增值稅寫的負(fù)數(shù),讓修改報表
m6805_37988
2023 08/07 14:32
這個地方,讓我修改成第一行的未開具發(fā)票里面,進(jìn)行正常的銷項稅額,繳稅,可我這個票本身就是出口免稅的,不知道為什么要交錢
meizi老師
2023 08/07 14:36
你好;負(fù)數(shù)是因為你紅沖了發(fā)票而已 ;? ? 紅沖的是免稅稅率的發(fā)票; 是嗎?
m6805_37988
2023 08/07 14:39
對,紅沖的免稅的發(fā)票
meizi老師
2023 08/07 14:43
你好; 那寫負(fù)數(shù)金額申報即可;? 不用去產(chǎn)生稅費; 找稅務(wù)局處理哈?
m6805_37988
2023 08/07 14:46
老師,他讓我進(jìn)行修改
meizi老師
2023 08/07 14:47
稅務(wù)局那邊嗎 ?? 不對哦; 你 去找稅務(wù)局; 怎么能免稅產(chǎn)生稅額的?
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