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增值稅銷項稅額和進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)余額特別大,怎么處理

zhangyanping8702| 提問時間:2023 07/14 20:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅額。 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2023 07/14 20:06
zhangyanping8702
2023 07/14 20:10
但是我看了增值稅賬務(wù)處理規(guī)定,確實沒有明確說明,我如何給我同事解釋,因為他對此有爭議,認為我結(jié)轉(zhuǎn)了是不符合規(guī)定的
劉艷紅老師
2023 07/14 20:11
要結(jié)轉(zhuǎn)的,要不然也不知道交多少稅
zhangyanping8702
2023 07/14 20:13
稅額肯定是要算了,銷項-進項-預(yù)交-已交,就是會計科目處理的時候,我的新同事做會計科目處理,我提出來了,她認為不合理不愿意訂正,我也找不到相關(guān)規(guī)定
zhangyanping8702
2023 07/14 20:13
稅額肯定是要算了,銷項-進項-預(yù)交-已交,就是會計科目處理的時候,我的新同事不做會計科目處理,我提出來了,她認為不合理不愿意訂正,我也找不到相關(guān)規(guī)定
劉艷紅老師
2023 07/14 20:14
這個看個人怎么做賬,有的不轉(zhuǎn)算出來,有的做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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