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小規(guī)模納稅人免稅部分賬務(wù)處理 是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)嗎

K2| 提問時(shí)間:2023 06/14 17:08
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,免稅的部分,可以直接記入營業(yè)外收入
2023 06/14 17:09
K2
2023 06/14 17:12
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下需要設(shè)減免稅額嗎
桂龍老師
2023 06/14 17:18
同學(xué),你好,這個(gè)由自己決定就可以了,如果按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來的話,減免的增值稅應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)這個(gè)科目核算。 小規(guī)模企業(yè)不設(shè)這個(gè)科目,直接進(jìn)營業(yè)外收入
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