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小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)有借方余額怎么調(diào)整?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/27 20:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(減免稅)
2023 02/27 20:29
84784997
2023 02/27 20:43
未交增值稅余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
84784997
2023 02/27 20:43
?未交增值稅的借方余額還需要轉(zhuǎn)出去嗎?
小菲老師
2023 02/27 20:47
同學(xué),你好 和進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一起算,如果進(jìn)項(xiàng)多,掛在賬上,如果銷項(xiàng)多,就需要銀行支付稅金
84784997
2023 02/27 20:50
這是小規(guī)模,哪里來(lái)的進(jìn)項(xiàng)?
小菲老師
2023 02/27 20:53
同學(xué),你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(減免稅) 那你做完這個(gè)分錄,和你做的銷項(xiàng)稅額抵減
84784997
2023 02/28 06:50
好的,非常感謝!
小菲老師
2023 02/28 07:34
不客氣,祝工作順利!
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