當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早,我想請(qǐng)教一下,對(duì)公支付寶提現(xiàn)到對(duì)公銀行賬戶的賬務(wù)處理。對(duì)公支付寶的收益主要是銷售收入不開票的,我是不是應(yīng)該分兩筆分錄入賬呀?1.確認(rèn)無票收入,借:其他貨幣資金-對(duì)公支付寶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng);2.提現(xiàn),借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-對(duì)公支付寶
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
2023 03/15 09:20
84785038
2023 03/15 09:26
??????我是新接手的,我看前面同事直接是做一筆提現(xiàn),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-支付寶
樸老師
2023 03/15 09:27
同學(xué)你好
不是給你的
不好意思
自動(dòng)跳了
對(duì)的,是這樣做分錄的
先做收入然后再做支付寶提現(xiàn)的
84785038
2023 03/15 09:35
我前同事直接是做一筆提現(xiàn),一整年都這么做的 沒有關(guān)系嗎
84785038
2023 03/15 09:38
那我是在2023年做調(diào)整嗎?
84785038
2023 03/15 09:49
前同事先當(dāng)做是法人轉(zhuǎn)入,然后提現(xiàn)耶,沒有啟用其他貨幣資金這個(gè)科目呢 應(yīng)收賬款-支付寶,是有余額的
樸老師
2023 03/15 09:49
對(duì)的
在今年調(diào)整的哦
84785038
2023 03/15 10:21
老師,我在這個(gè)月調(diào)整,將前任的應(yīng)收賬款余額按照上面的分錄進(jìn)行調(diào)整(1.確認(rèn)無票收入,借:其他貨幣資金-對(duì)公支付寶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng);2.提現(xiàn),借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-對(duì)公支付寶),這樣對(duì)嗎
樸老師
2023 03/15 10:26
對(duì)的
這樣做可以的
閱讀 678