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有沒有出口退稅的賬務(wù)處理吧

84785004| 提問時(shí)間:2023 03/07 16:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 企業(yè)采購原材料等: 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 貨物出口并確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) “免抵退稅不予免征和抵扣稅額”=(實(shí)際離岸價(jià)價(jià)×外匯人民幣折合率-免稅原材料成本)×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 免稅原材料成本包括出口貨物所含的國內(nèi)購進(jìn)的免稅原材料以及出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件,由于免稅,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為0,需要扣除這部分。 計(jì)算出“應(yīng)退稅額”: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 計(jì)算出“免抵稅額”: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)————應(yīng)交增值稅(出口退稅) 計(jì)算“應(yīng)退稅額”以及“免抵稅額”需要先計(jì)算本期應(yīng)納稅額以及“免抵退稅額”,本期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,當(dāng)期銷項(xiàng)稅額出口部門免稅,實(shí)際為內(nèi)銷環(huán)節(jié)銷項(xiàng)稅額;當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額既包括內(nèi)銷又包括外銷商品對應(yīng)的采購原材料等取得的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)需要扣除當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額,即扣除當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分。 “免抵退稅額”=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率-免稅原材料成本)×出口退稅率 若本期應(yīng)納稅額大于0,則本期應(yīng)納稅額就是實(shí)際需要繳納的應(yīng)納稅額,則應(yīng)退稅額為0,“免抵退稅額”=“免抵稅額”,即退稅額全部用來抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額了。 若本期應(yīng)納稅額小于0,則本期有留抵稅額,需要拿留抵稅額與“免抵退稅額額”比較,若“免抵退稅額”小于留抵稅額,則“應(yīng)退稅額”=“免抵退稅額”,“免抵稅額”=0,即當(dāng)期沒有產(chǎn)生足夠的銷項(xiàng)稅額,內(nèi)銷環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅額尚存在未能全額抵扣。若“免抵退稅額”大于留抵稅額,說明免抵退稅額抵減了部分應(yīng)納稅額,“應(yīng)退稅額”=“留抵稅額”;“免抵稅額”=“免抵退稅額”-“應(yīng)退稅額”。 實(shí)際收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 執(zhí)行“免退”稅政策的商貿(mào)企業(yè),不存在抵減內(nèi)銷環(huán)節(jié)應(yīng)納稅額,賬務(wù)處理更加簡單: 外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅應(yīng)退稅額=增值稅退免稅計(jì)稅依據(jù)×出口貨物退稅率 這里的增值稅退免稅計(jì)稅依據(jù)為購進(jìn)出口貨物增值稅專用發(fā)票注明的金額或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明的完稅價(jià)格。 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 實(shí)際收到出口退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
2023 03/07 17:01
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