問題已解決
你好,向稅務提交出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,9月5日稅務審核通過,申報10月份所屬期附表二,11行填上13000,申報還是提示比對異常,稅務那邊提示,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,進項稅額是0,附表二,11行13000比對異常,什么原因,謝謝
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速問速答您填寫有誤,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,11行那個是進項稅,不能填寫13000
2022 11/02 14:54
gwc1118
2022 11/02 15:14
你好,附表二11行填的13000是進項數(shù),為什么異常,謝謝。還要在哪里再給稅務提交出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明表
稅法老師
2022 11/02 21:45
月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
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