問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣工資開(kāi)具的差額征稅0稅率代發(fā)工資的普票,在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)怎么填報(bào)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/20 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022 09/20 09:20
84784975
2022 09/20 09:28
一般納稅人的,,
郭老師
2022 09/20 09:29
5%附表一,提供服務(wù)一欄,然后去填寫(xiě)附表三百分之五第一列收入的價(jià)稅合計(jì),本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)成本的價(jià)稅合計(jì)。
84784975
2022 09/20 09:33
代發(fā)工資是免稅的,和勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票是不沖突,勞務(wù)費(fèi)開(kāi)具專(zhuān)票6%,代發(fā)工資是普票0稅率
郭老師
2022 09/20 09:37
你好,那不對(duì)的,你到底選擇差額還是全額。
84784975
2022 09/20 09:49
選的差額但是稅率那里勾選的0,應(yīng)該是要怎么開(kāi)這個(gè)發(fā)票
郭老師
2022 09/20 09:50
差額是5%的稅率,然后你想要一般計(jì)稅就是6%,你開(kāi)了6%的就不允許選擇差額,差額在但是36個(gè)月內(nèi)是不允許變化的。
郭老師
2022 09/20 09:50
到底是差額計(jì)稅還是一般計(jì)稅?選擇差額計(jì)稅的發(fā)票的稅率是一個(gè)信號(hào),不是0%。
84784975
2022 09/20 10:05
就是勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的代發(fā)工資和派遣服務(wù)費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi),服務(wù)費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票的吧?代發(fā)工資那部分是只能開(kāi)普票,同時(shí)遠(yuǎn)差額征稅,稅率是5%,是這么理解么?
郭老師
2022 09/20 10:12
對(duì)的,是的,是這么理解的。
84784975
2022 09/20 10:31
那附表三5%征收率那里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除額是按不含稅金額填寫(xiě),還是按含稅金額填寫(xiě)呢?
郭老師
2022 09/20 10:33
附表三里面所有的都是含稅的。
84784975
2022 09/20 10:37
那填了不含稅的金額有事沒(méi)
郭老師
2022 09/20 10:37
你好,有關(guān)系的。你是要抵扣了。
郭老師
2022 09/20 10:37
有關(guān)系的,你少抵扣了
84784975
2022 09/20 10:41
勞務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅不是不能抵扣么?那我開(kāi)票勞務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票,也選差額征稅,稅率是5%是么
郭老師
2022 09/20 10:43
差額交稅,收入減去成本,按這個(gè)來(lái)交稅。
84784975
2022 09/20 10:51
差額交稅那個(gè)差額要怎么寫(xiě) 如果代發(fā)工資是9萬(wàn),服務(wù)費(fèi)是1萬(wàn),分開(kāi)開(kāi)發(fā)票,代發(fā)工資是普票,服務(wù)費(fèi)開(kāi)專(zhuān)票,那差額征稅的金額要怎么寫(xiě)啊
郭老師
2022 09/20 10:53
借銀行存款10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784975
2022 09/20 10:57
我的意思是在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)具的代發(fā)工資的發(fā)票選了差額征稅,還要填寫(xiě)個(gè)金額,那個(gè)金額就是9萬(wàn)么、
郭老師
2022 09/20 10:58
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784975
2022 09/20 11:05
那服務(wù)費(fèi)那個(gè)專(zhuān)票也選差額征稅,那金額填多少啊?
郭老師
2022 09/20 11:06
你好,對(duì)的是的,是這么做的,填寫(xiě)零。
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