問題已解決

老師,個(gè)體戶是機(jī)械零部件加工部,每月開票給人家,現(xiàn)在是金額大了,改為查賬征收了,要做賬,怎么建賬做賬呢?

84784965| 提問時(shí)間:2022 07/04 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個(gè)你們之前應(yīng)該是沒有做賬吧 一方面,如果你有部分?jǐn)?shù)據(jù),那么把數(shù)據(jù)放到對應(yīng)的科目,差額調(diào)整到未分配利潤 另一方面,你們確實(shí)沒有數(shù)據(jù),那么期初數(shù)全部是0
2022 07/04 11:19
84784965
2022 07/04 11:30
老師,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)只有銷售開票額,銀行流水,日常的開銷費(fèi)用也是從公賬走的,但實(shí)際沒有業(yè)務(wù)支撐,要怎么辦呢?
王超老師
2022 07/04 11:35
那你們這種是屬于沒有數(shù)據(jù)的
84784965
2022 07/04 13:41
那后期繼續(xù)開票的話,要準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)、原始票據(jù)呢?
王超老師
2022 07/04 13:45
你這個(gè)要按照開票金額入賬阿,原始票據(jù)九是你們的發(fā)票的
84784965
2022 07/04 14:26
那我們沒有庫存什么的,也行???期間費(fèi)用是有的
王超老師
2022 07/04 14:33
你前面不是說沒有數(shù)據(jù)嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~