問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。4 月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷(xiāo)售額 1200 萬(wàn)元,免稅項(xiàng)目取得銷(xiāo)售額 1000 萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款 700 萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款 400 萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來(lái)水支付進(jìn)項(xiàng)稅額 0.6 萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)共用的電力支付價(jià)款 8 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/08 17:34
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)算過(guò)程如下 可以抵扣的增值稅= 700*13%+(0.6+8)*1200/2200
2022 06/08 17:38
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