問題已解決

老師,您好!向您請(qǐng)教一下,如公司注冊(cè)資本100萬,實(shí)收資本為10萬,目前需要實(shí)收資本10萬元抽回,這樣需要什么操作。

84785008| 提問時(shí)間:2022 04/27 11:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你抽逃資金肯定不行的; 你可以考慮減資才合理的? ?
2022 04/27 11:20
meizi老師
2022 04/27 11:38
你好 ;? ?是的??隙?。 減資了。? ? 繳納的資本可以適當(dāng)退還給你們的? ?
meizi老師
2022 04/27 11:43
?你好;? ? 你們 注冊(cè)資本減少了。 你們股東的認(rèn)繳金額 也會(huì)適當(dāng)減少的? ? ;那么你? ?實(shí)繳的金額 到時(shí)你看是否可以? ?在實(shí)繳后? 在做退還給你們? ?
meizi老師
2022 04/27 16:30
由于學(xué)員問題多; 新問題 需要你重新發(fā)起提問? ??
meizi老師
2022 04/27 16:42
由于學(xué)員問題多; 新問題 需要你重新發(fā)起提問? ? ? ;由于學(xué)員問題太多 ;? 需要一問一答方式的;
84785008
2022 04/27 11:25
就是拿回之前投資的款,不可以直接拿走的哦,要做減資呀,減資了之后,就可以拿出來嗎?
84785008
2022 04/27 11:40
您好,請(qǐng)問您這邊說的減資是指實(shí)收資本減資,還是說注冊(cè)資本減資
84785008
2022 04/27 16:23
四、實(shí)務(wù)練習(xí)題 資料:某公司2020年6月30日對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)下列錯(cuò)誤: 1、5月2日,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付公司下季度報(bào)刊費(fèi)800元,原編制的記賬憑證中記錄為: 借:管理費(fèi)用 800 貸:銀行存款 800 2.計(jì)提本月生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊3300元,原編制的記賬憑證中記錄為: 借:制造費(fèi)用 3300 貸:累計(jì)折舊 3300 會(huì)計(jì)在登賬時(shí),“累計(jì)折舊”總分類賬戶貨方登記為4300元 3.6月25日,以銀行存款支付本月短期借款利息1500元,原編制的記賬憑證中記錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 15000 貨:銀行存款 1500 4.6月30日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上月因購買公司行政管理部門辦公用電腦所欠款項(xiàng) 6500元,原編制的記賬憑證中記錄為: 借:管理費(fèi)用 5600 貨:銀行存款 5600 5.6月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本7000元,原編制的記賬憑證為 借:庫存商品 67000 貸:生產(chǎn)成本67000 要求:指出上述錯(cuò)誤及應(yīng)采用的錯(cuò)賬更正方法并更正上述錯(cuò)誤記錄
84785008
2022 04/27 16:24
還請(qǐng)老師能夠解答一下 .....
84785008
2022 04/27 16:40
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