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請(qǐng)問年結(jié)后的未交增值稅貸方負(fù)數(shù)是不是指借方余額?這個(gè)多交抵扣的時(shí)候該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785005| 提問時(shí)間:2022 02/22 11:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是留底進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅的
2022 02/22 11:26
84785005
2022 02/22 11:44
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
辜老師
2022 02/22 11:51
增值稅是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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