問(wèn)題已解決

老師,我不明白的一點(diǎn)是上面的研發(fā)支出已經(jīng)沒有金額了,最后怎么還得將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里呢?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/25 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 這個(gè)是費(fèi)用化支出部分? 要月末轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去??
2021 10/25 15:19
84784984
2021 10/25 16:30
那前面的的歸集研發(fā)支出和產(chǎn)成品入庫(kù)的兩個(gè)分錄里的研發(fā)支出是哪個(gè)支出部分?
meizi老師
2021 10/25 16:35
你好;? ? 計(jì)入研發(fā)支出 -費(fèi)用化 ; 研究階段的話? ? ?; 后面開發(fā)階段了計(jì)入研發(fā)支出-資本化
84784984
2021 10/25 16:55
現(xiàn)在我公司的賬務(wù)是計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,每月月末又將費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用了,現(xiàn)在研發(fā)支出和管理費(fèi)用的余額都是零,如果今年年底我公司把研發(fā)成功的產(chǎn)品賣了,怎么做賬務(wù)處理呢?
meizi老師
2021 10/25 17:07
你好,要轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品去銷售
84784984
2021 10/25 17:36
現(xiàn)在每個(gè)月末余額都是零,怎么轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品呢?
meizi老師
2021 10/25 17:47
你好要調(diào)整下,借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用
84784984
2021 10/25 18:19
管理費(fèi)用月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了呀
meizi老師
2021 10/25 18:19
所以去沖,如果你跨年了就這樣處理,沒有跨年,借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用
meizi老師
2021 10/25 18:20
再把管理費(fèi)用月末轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去
84784984
2021 10/25 18:22
老師,我不明白怎么沖減
meizi老師
2021 10/25 18:25
上面分錄給你做了的借庫(kù)存商品借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這樣來(lái)轉(zhuǎn)
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