問題已解決

老師,請教個問題,事業(yè)單位的基建賬在進行新舊制度并賬銜接的時候有個待核銷基建支出科目該怎么處理呢?

84784975| 提問時間:2021 10/19 10:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,這個預(yù)算會計計入財政撥款結(jié)余 財務(wù)會計計入其他應(yīng)付款
2021 10/19 14:50
84784975
2021 10/19 16:38
待核銷基建支出余額在借方,并入其他應(yīng)付款的借方嗎
陳詩晗老師
2021 10/19 16:43
放到貸方,而不是放到借方。
84784975
2021 10/19 16:51
是直接并入嗎,不涉及抵消的嗎
陳詩晗老師
2021 10/19 16:52
這里不涉及到抵消,就是這個支出你之前已經(jīng)把它提出來了,后面你要支付財務(wù)會計,就直接放到那個其他應(yīng)付款的貸方就行了,同時在你的那個累計盈余里面要借方體現(xiàn)。
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