問題已解決

老師,我想問下,企業(yè)是制造業(yè),今年補交了一筆去年的增值稅,(原因是去年一筆進項稅不符合抵扣條件,原材料已經(jīng)實際領(lǐng)完了)這個賬務(wù)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,這樣也可以嗎?

84784979| 提問時間:2021 09/18 09:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這樣可以的
2021 09/18 09:11
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