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實(shí)務(wù)
问题已解决
匯算清繳前取得上年度費(fèi)用發(fā)票,費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提,該怎么入賬



去年暫估的借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn),
然后再做一個(gè)企業(yè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。
04/07 22:58

lijinyu2012 

04/07 23:02
好像不對(duì)吧,暫估的進(jìn)了費(fèi)用,后期收到發(fā)票后是不是要用以前年度損益調(diào)整

郭老師 

04/07 23:05
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
