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23年增值稅加計扣除金額未計入營業(yè)外收入,稅務局要求更正年報,怎么操作?

84785044| 提問時間:2024 10/31 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這種修改之前的,需要去現(xiàn)場更改的,分錄的話就是 借 應交稅費 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入,前期的話是以前年度損益調(diào)整
2024 10/31 17:19
84785044
2024 10/31 17:25
稅管員沒要求現(xiàn)場更改,只要求稅務系統(tǒng)更改一下
小鎖老師
2024 10/31 17:27
稅務的話,申報表,那個地方改到其他收益,這個就行的
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